你好,是应交税费的借方,错误的计入了预付账款借方,是这个意思吗?

请问老师小规模纳税人,快账里面怎么没有:以前年度损益调整,这个科目呢?
老师,像这种账去年的,这是一个小规模纳税人,她这样做会计科目错,今年发现应该怎么调整?
老师请问一下小规模纳税人20年的应交税费163.37挂成了预付账款的科目,这个账今年怎么调呢?
请问,小规模收入怎么记账。 1、老师今年小规模开票是1%吗?我前面月份开成了3%。我怎么记账。 2、老师应交税费-应交增值税(小规模纳税人)这个科目月底需要结转吗,或做什么处理吗。还是说就完事了? 借银行 100 贷主营业务收入99.01 贷应交税费-应交增值税(小规模纳税人)0.99
老师,请问一下 小规模纳税人 去年做了暂估 借主营业务成本200000 贷应付账款-应付账款-其它(暂估成本) 今年收到发票180000 该如何做账呢? 借 贷 分别怎么做呢?
老师,继续教育怎么去搞
老师,可以设置管理费用-低值易耗品摊销这个科目吗?还是说,低值易耗品的一级科目只能是周转材料呢?
企业捐款,抵扣企业所得税的政策麻烦告知一下,老板说哪个会计说捐款5万能抵扣200万成本,应该没那么大好处吧
工程劳务公司,12月发生农民工工资10万。甲方2026年1月代发农民工工资,代发后1月税款所属期申报。成本应该做在几月,分录怎么做
老师,合伙企业,有补交之前年度的个人所得税,分录应该怎么写?
请问,现在增值税每个季度免征额额多少万,现在我们是个体户,7至9月收入是33万,增值税怎么样补税
请假捐款的好处有哪些
如何看公司土地有没有抵押的情况?
老师你好,公司的票的额度不够,我要申请提额,需要上传哪些资料呢?
老师,就刚才问题再问一下:我方是一般纳税人,对方公司是小规模纳税人,我们取得的进项发票只有3%,那那这样可以抵扣的税额很少,有什么方法可以增加进项发票吗?(董孝彬老师)
应交税费的贷方
你好,那现在的调整分录是 借:预付账款 贷:应交税费
请问会影响之前的报表吗
之前的分录是贷方的预付账款,实际上应该是应交增值税
你好,现在做调整分录,是不去调整之前报表数据的