同学,话是入账4月份。

老师,请问贸易型出口企业未开具出口发票的,怎么申报请以前月份的退税,进项在之前月份已经退税勾选了的,现在要退4-6月的税
老师,我想问一下外贸企业出口退税的账务处理问题,就是我三月份出口的,四月份才开具退税发票,五月才勾选认证退税发票,请问这四月份开具的发票入账,是入四月份,还是五月份呢?
请问四月份取得的进项发票,5月份开具的出口免税发票,在五月份增值税申报表申报了出口收入,7月份申请出口退税可以吗?
老师,请问一下,出口是在3月31号出口,但是报关单是在四月初查到的,三月份必须要确认收入吗?我四月份开具发票,在确认收入不可以吗?
老师好,我们公司是贸易型出口退税企业,12月份的报关单之前的同事在二月份才申请退税,批次是2024年12月,但是看她出口退税勾选是在所属月份3月份才用途确认,然后我这个月把上年剩下的出口发票也开了,我的出口退税勾选进项发票确认也是在三月,就是说三月有两个批次的出口退税的金额,这种有没有影响?然后我到时候出口退税申报表是填2024年12月003批次吗
一般纳税人,暂估没有明细, 1、借 原材料-暂估,贷 应付账款-暂估, 来票直接 2、借 应付账款-暂估,贷 现金/银行 不考虑有没有明细,这样1、2、分录对吗?然后考虑明细的话,这样有风险吗,指的是风险
老师,请问下,我们公司,基本上天天往一个不是名义上的股东老板的名字办的银行卡,转钱,作为备用金花,一天有的时候一万,有的时候几万,有啥风险吗?
2025年财务报表,现在还能更正重新申报吗。跨月啦。还有企业所得税表格能一起更正吗
老师:我公司给供应商提供设计图纸,但是不提供材料,供应商自己提供材料和加工服务,把商品加工好,我公司买入供应商的产品,我公司跟供应商签订购销合同还是委外加工合同?
老师。请问一下外贸公司问题。如果我2026年1月,2月,3月有出口货物,每个月都有做销售收入的账,但我是要到5月份一起做出口退税,请问勾选退税发票是5月份做出口退税时一起勾选退税,还是先每个月做勾选退税。
老师,现在做的商贸的账,请问餐饮业的账和商贸差别大吗?简单介绍一下实操思维,谢谢
一般纳税人暂估材料,没录明细,那么来票以后,录了明细,怎么冲。前提是来票金额未必对上估的,其次是很多笔,很多个月
财政部 税务总局关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告关于劳务派遣税率是多少?
老师,新成立不久的公司接的订单合同税点是1个点,已经发货但是还没开票,这时我们也把公司升级为一般纳税人了,那后面给他们开票怎么开呀?
请问老师,临时停车开具经营租赁的发票,这个需要申报印花税么
发票不是按照勾选认证月份,进行增值税申报后,才入账的吗?可以先入账,后再勾选认证申报的吗?
是这样的,我以为你问的开具发票的入账时间,开出口发票你哪个月开的你就入哪个月,认证发票你哪个月认证的就入哪个月。
我问的是出口退税的退税发票哦!如果退税发票是在4月开具,5月才勾选退税认证,是不是得在6月申报5月的增值税申报表以后,再入账到5月份的账务上?
入在勾选的那个月5月份,是的6月申报5月的增值税申报表以后,再入账到5月份的账务上
意思是说勾选退税的发票,跟一般纳税人勾选的进项发票一样,按照勾选认证月份才入账是吧?
是的,和内销的增值税勾选同步
老师,那出口企业,有没有说可以提供出口服务的?
什么意思?提供出口服务?你说是税局?
申报增值税出口收入,选择业务类型,可以是选择应税服务的吗?因为我们公司出口货物之外,还为国外公司提供业务服务
同学,按照你公司实际的经营情况选,如果有内销就选应税服务。
不是内销应税服务哦,是外销应税服务,是有这外销应税服务的说法吗?
好像没有听说过这样表达,不好意思。
那国内公司为香港公司提供服务,是按照出口免税服务申报增值税吗?
看情况,如果咨询服务完全在境外消费的,免征增值税。如果是在境内,那就不能认定为出口免税服务。