同学你好 根据下列经济业务编制会计分录1.生产产品领用材料23280元。 借,生产成本23280 贷,原材料23280 2.本月应付职工工资10000元,其中,产品生产工人工资6000元,车间管理人员工资2000元,厂部管理人员工资2000元。 借,生产成本6000 借,制造费用2000 借,管理费用2000 贷,应付职工薪酬10000 3.以银行存款1000元支付本月全厂水电费。 借,管理费用1000 贷,银行存款1000 4.计提固定资产折旧费4800元,其中,车间应提3600元,厂部应提1200元。 借,制造费用3600 借,管理费用1200 贷,累计折旧4800 5.月末将本月制造费用转入产品生产成本。 借,生产成本5600 贷,制造费用5600 6.本月生产产品全部完工验收入库,结转生产成本。 借,库存商品23280+6000+5600 贷,生产成本

本月应付职工工资51000元,其中:生产A产品工人工资为25000元,生产B产品工人工资为15000元,车间管理人员工资为4000元,厂部管理人员工资为7000元。(3)按工资总额的14%提取职工福利费。(4)计提本月固定资产折旧5600元,其中车间4300元,厂部1300元。(5)支付本月车间的大修理费1500元。(6)支付本月应由厂部负担的书报费200元。(7)以银行存款支付车间办公费380元。(8)月末按生产工人工资分配本月的制造费用。(9)本月生产A产品100件全部完工入库,B产品全部未完工。(假设A产品没有期初在产品成本)
根据下列经济业务编制会计分录1.生产产品领用材料23280元。2.本月应付职工工资10000元,其中,产品生产工人工资6000元,车间管理人员工资2000元,厂部管理人员工资2000元。3.以银行存款1000元支付本月全厂水电费。4.计提固定资产折旧费4800元,其中,车间应提3600元,厂部应提1200元。5.月末将本月制造费用转入产品生产成本。6.本月生产产品全部完工验收入库,结转生产成本。
资料:新华工厂5月份发生下列经济业务:1.计提本月工人工资,其中生产A产品工人工资30000元,生产B产品工人工资20000元,车间管理人员工资8000元。2.以银行存款支付水电费3600元,其中车间水电费1600元,企业管理部门水电费2000元。3.计提管理人员薪酬4000元,其中车间管理人员薪酬2500元,企业管理部门人员工资1500元。4.提取本月固定资产折旧8840元,其中车间使用固定资产应提折旧7400元,行政管理部门用固定资产应计提折旧1440元。5.假定上述车间发生的间接费用是为了管理和组织A、B两种产品生产而发生的,按A、B两种产品生产工资比例进行分配。6.A产品没有期初在产品,B产品期初在产品成本为3900元,本月两种产品全部完工入库,结转产品成本。三、要求:根据资料编制会计分录。
(4开出现金支票,发放上月工资50000元(5)用银行存款3600元支付本月车间水电费(6)计提本月固定资产折旧,其中车问折日额1200元,厂部折旧额550元(7)月末分配本月工资费用,其中:A产品生产工人工资20000元,B产品生产工人工资14000元,年间管理人员工资12000元,厂部管理人员工资8000元。(8)将本月发生的制造费用分配转入“生产成本〞账户。(按产品生产工人工资比例分)(⑨)上述A产品100台、B产品60台,均己全部完工人库,结转其成本。(A、B应品均无期初在产品)
1.生产产品领用材料23280元。2.本月应付职工工资10000元,其中,产品生产工人工资6000元,车间管理人员工资2000元,厂部管理人员工资2000元。3.以银行存款1000元支付本月全厂水电费。4.计提固定资产折旧费4800元,其中,车间应提3600元,厂部应提1200元。5.月末将本月制造费用转入产品生产成本。6.本月生产产品全部完工验收入库,结转生产成本
固定资产,用友U8提多了,净资产变成负数了怎么办?
我找对方拿货,对方开给我5万的进项票额,税点0.06,我含税转5万3到公户给他,货款可以按5万结吗
我是三月份才开始接账的,1月和2月都是上一个会计做的账,利润表她1-2月份的一起出在2025年,四月份报税,我要怎么报。
老师,我们公司的运营模式是利用业主闲置的毛坯房,由业主付装修费,我司出装修风格,效果图装修(但我们不是装修公司),装修完后,业主出租给我们,我们运营做民宿,现在业主付给我们的钱,我们要给装修公司,业主主要是和我司签合同,请问这笔装修费不算我司的收入,付给装修公司,我司和装修公司签委托收款协议,这样可以吗?
入职当月是否可以零申报个税,还是只能在次月零申报个税?
老师,老师,商贸企业已认证未稽核能退税了吗
怎么放电脑截图图片提问老师
老师,外贸企业做会录金额写人民币还是写外币
首单出口,需要准备齐什么资料
老师,我们是外贸企业,CIF成交价,报关金额=合同金额减掉运保费金额,商业发票跟合同跟收汇金额一致。现在报关金额小于合同收汇金额。这个首单怎么跟税局解释,情况说明怎么写