对的,所以针对小微和高新,还是选择小微的

上个月开的发票这个月已经录入红字发票,在哪里看?已经充红了。
老师,您好!我是去年考的证,今年还没做继续教育,想怎弄呢?
老师。我公司的营业执照经营范围日用百货销售,可以开具服装销售吗
老师你好,我们的人才引进对方开票咨询费,会计分录可以做研发费用不。
老师公司要发年终奖给员工7700,这个个税扣除应该是3个点对吗
老师,公转私150万能秒到吗?
公司一般纳税人,准备弄一个接待室(与办公地不在一起),有装修费和家电的发票(如何处理这些费用),有专有普,专票抵扣的话,税务上会有风险吗?
一般纳税人代收的水电费能开发票吗?
给老板发20万工资,扣除养老18000元,需要缴纳多少钱的个人所得税税款呢?
老师,这个继续教育要交费吗?选择一个学习就行吗?
小微企业的高新 也能加计扣除吧 比如研发费用是100万 加计扣除后研发费用是多少万了
也可以,加计扣除75%,是这个意思的
老师,在问下,是高新技术企业才可以加计扣除 还是只要企业设置了研发费用并能准确核算研发费用也是可以加计扣除的
对的,是这个意思的
这个加计扣除就是所得税申报的比普通企业多填一张附表。 那账务上 需要怎么处理 分录怎么写?
账务上正常写 借某某费用 贷 银行 加计扣除是计算税的时候写的
就是还是正常 借 所得税 贷 应交所得税 借 应交所得税 贷 银行 金额就是加计扣除后金额 不存在做一笔能体现研发费用加计扣除的分录 比如账上研发费用100万 申报表是175万,要把账上调整到和申报表一样175万
不需要调整,当然不需要
明白了,就是账上是看不出研发费用加计扣除过了,要看申报表 才能看出,是这个意思吧
对的,是这个意思的
好的,谢谢老师。
不客气,祝您开心每一天