对的,所以针对小微和高新,还是选择小微的

老师好,小微企业的高新是不是用处不到,比如当年的税前会计利润100万,那按照现在的政策就2.5 如果按高新那就是15。 所以是不是 高新对那些利润超300万的企业 比较有用
老师好,按照现在的政策 企业利润300万以下 所得税5%、要是这企业还是高新技术企业 高新企业所得税税是15%,这么看到高新好像也没多大用处哈
到9月的是收入309w,当年利润196w。今年好像是300万盈利以内5%所得税对么。所以问题是:1)我们高企是2023年11月18日到期,在此之前开票的收入如果盈利是享受两免三减半的所得税么(从首次盈利开始免2年么)还是按照小微企业减免或者高新企业减15%来呢?
请问老师,小微企业年利润低于300万的,企业所得税是按3%,那如果是高新企业,减按15%缴纳所得税。就是说没有享受优惠了,可以这样理解吗?
老师,我们以前年度可弥补亏损有170多万,如果我们年底利润超过这个数,就要交企业所得税,但是我们是高新企业,汇算清缴后的话,还是亏损,那汇算后是不是要退之前交的企业所得税
朴老师,转让股权,资产有14万,都需要缴纳什么税,多少钱
公司承担房东房产税,转款备注什么
老师好,费用支出怎么区分用会费收入还是自愿支持资金支付的
为什么不是150 问号的那里看不懂
25年的没搞懂+后面的那一块,看不懂
老师好!非盈利组织业务活动成本日常运营费用与接受服务费用有什么区别?私立学校是按哪个?
老师,我们医疗行业2023年开了3税率的发票,今年让补缴10%税款,让把收入补记到2023年12月份增值税申报表,原简易计税方法2023年本月数1.5万,全年合计235万,让把简易这行填负数,未开票栏填正数13税率的235万,简易计税行填本年数负数吗?
老师,数据透视表中的禁止行和列是什么意思?
合同写明房产税由我方承担,该笔200元可正常税前扣除。吗
汽车充电服务,需要交土地使用税吗
小微企业的高新 也能加计扣除吧 比如研发费用是100万 加计扣除后研发费用是多少万了
也可以,加计扣除75%,是这个意思的
老师,在问下,是高新技术企业才可以加计扣除 还是只要企业设置了研发费用并能准确核算研发费用也是可以加计扣除的
对的,是这个意思的
这个加计扣除就是所得税申报的比普通企业多填一张附表。 那账务上 需要怎么处理 分录怎么写?
账务上正常写 借某某费用 贷 银行 加计扣除是计算税的时候写的
就是还是正常 借 所得税 贷 应交所得税 借 应交所得税 贷 银行 金额就是加计扣除后金额 不存在做一笔能体现研发费用加计扣除的分录 比如账上研发费用100万 申报表是175万,要把账上调整到和申报表一样175万
不需要调整,当然不需要
明白了,就是账上是看不出研发费用加计扣除过了,要看申报表 才能看出,是这个意思吧
对的,是这个意思的
好的,谢谢老师。
不客气,祝您开心每一天