您好 借:在建工程 100 贷;工程物资 100
你好,老师,我们是一般纳税人,客户问我们:不开票的话可以在开票的金额上让利几个点呢?请问怎么算出来具体是几个点呢?
无形资产的摊销费是计入。管理费用的办公费吗?我们做企业所得税汇算清缴的时候
八月做7月份账,请问帐套启用时间应该写几月份
老师您好员工的服装入到管理费用里面的二级科目,谢谢
老啊,我们是一般纳税人企业,公司准备给员工交社保应该怎么办
老师,单位卖了一辆汽车,价值是10万,卖了3万。2026年企业所得税汇算清缴的时候,会有什么影响吗
你好老师,我们支付市场服务商市场佣金,借方科目做应付账款,还是其他应付款
土地出让金怎么做会计分入
请问老师给员工购买的商业保险也是通过应付职工薪酬入管理费用吗?
公司执行总裁为什么有好几个,执行总裁兼董事会秘书什么级别
领用外购原材料,账面成本五万元
老师 您还在吗
借:在建工程5 贷:原材料 5
2019年8月,三江公司购入5台不需要安装的生产用设备,增值税专用发票注明价款50万元,增值税进行税额6.5万元,运输单位的增值税专用发票注明运费1.5万元,增值税税额0.135万元。款项均以银行存款支付。请写出购入固定资产的账务处理分录。提示:填写科目顺序,固定资产科目在前、有关增值税科目在后,否则不得分。 1、购入固定资产时:( )
借:固定资产 50%2B1.5=51.5 借:应交税费-应交增值税-进项税额 6.5%2B0.135=6.635 贷:银行存款 51.5%2B6.635=58.135
新源公司2019年5月购入一台需要安装的生产用设备,取得价款为300000元,增值税税额为39000元,不考虑运输费。支付安装费用20000元,增值税税额1800元。款项均以银行存款支付,设备已安装完毕达到预定可使用状态。请进行账务处理。 1、支付设备款和增值税时:( ) 2、支付安装费时: ( ) 3、安装完毕达到可使用状态时:(
借:在建工程 300000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 39000 贷:银行存款 339000 借:在建工程 20000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 1800 贷:银行存款 21800 借:固定资产 320000 贷:在建工程 300000%2B20000=320000