您好 (1)编制购入工程物资时的会计分录。 借:工程物资 300000 借:应交税费-应交增值税-进项税额48000 贷:银行存款348000 (2)编制工程领用工程物资时的会计分录 借:在建工程 300000 贷:工程物资 300000 (3)编制工程领用本企业材料用时的会计分录 借:在建工程 25000 贷:原材料 25000 (4)编制分配工程人员工资时的会计分录 借:在建工程 70000 贷:应付职工薪酬 70000 (5)编制支付工程其他费用的会计分录 借:在建工程 20000 借:应交税费-应交增值税-进项税额2000 贷:银行存款22000 (6)编制转入固定资产的会计分录 借:固定资产415000 贷:在建工程 300000%2B25000%2B70000%2B20000=415000
办公室人员配的防蓝光眼镜可以计入办公费里吗
眼镜发票可以计入办公费里吗
9.1后必须全员缴纳社保吗,不交会被处罚吗
材料用于生产机器 机器没减值,材料就不能减值吗
收到顺丰的赔付,怎么做账
农业生产企业销售自产产品是不免印花税的是不
股东分红怎么走分录,会计分录,内账,不用交个税
公司要注销,账上其它应付账款26万(这是老板打进来的钱),未分配利润30万,固定资产未折旧完。这种情况怎么样做账务处理?
@郭老师,老师,我们建筑行业是挂靠在别人公司的,别人公司给我们工人代发工资,我们提供工资表给他,由于我们公司公户上暂时钱没收回来老板通过私户转账给别的公司,我这边怎么做账合适呢?我是借,工程施工-工程成本-工资,贷,应付职工薪酬 然后是,借,应付职工薪酬,贷,银行存款,但是这样的话我的银行存款是负数,我应该补上一笔什么样的分录合适呢?
老师第八题,答案是不是错误的