会计做账还是按月计提折旧,可以季度预交申报和汇算清缴的时候一次扣除

2019年6月购入设备一台,价值200万元,当年计提折旧10万元,公司决定当年企业所得税汇算清缴时一次性扣除设备价值。 在计算应纳税所得额时,直接扣除200万,还是需要减去计提的折旧。
我们公司本月购入一台450万元的设备,听说500万以下的固定资产在算企业所得税时可以一次性扣除。我想问是这个月算所得税时一次性扣除,还是到本年结束时汇算清缴时一次性扣除?(请有实操经历的会计解答)
老师,我想问下,我去年用了固定资产一次性扣除,我今年汇算清缴不是要调增嘛,我在所有固定资产这里税收金额这里已经减掉了去年一次性扣除的那些设备的折旧,那在下面11栏这里500万元以下设备器具一次性扣除这里是不是还要单独体现下,还是说可以不填
中小微企业固定资产过500万,年限为3年的设备可在当年一次性税前扣除,是所得税汇算的时候么?还是发生的月份 一般企业固定资产不过500一次性扣除呢?是汇算,还是月度季度?
老师,请问我2021年有过固定资产一次性扣除,2022年没有,我做22年企业所得税汇算清缴的时候表A105080第11行500万以下的设备一次性扣除那边还要填报吗?
老师,给员工发工资账号错误又退回,要做会计分录吗?怎么做
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老师,年终奖发多少合适?
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那如果我选择季度预缴申报扣除,一次性税前扣除那张表这个季度填过了,下个季度还要填吗?
还需要填的,因为利润总额是按累计数预交
这一年四个季度都要填吗?那要是这个资产正常折旧五年,是不是这五年当中,每个季度报所得税时都需要填写?
下一年度的季度不用填了,汇算要填的
那选择在汇算清缴时一次性扣除比较简单点。是吗?
如果末当期盈利多,就选一次扣除,如果是亏损,还是建议按年折旧