您好 借 固定资产清理 借 累计折旧 贷 固定资产 借 银行存款 贷 固定资产清理 贷 应交税费-应交增值税-销项税额 借 资产处置损益 贷 固定资产清理

就是我们公司把固定资产这个车辆卖了,这个车的原值63414元,累计折旧60243.3元,怎么做账务处理呢?
老师 老师 我们公司一辆固定资产汽车卖了20000 怎么做账
老师,我们公司卖了两个旧车,固定资产要怎么做账呀?
我们公司有两部车,之前没有入固定资产做账,然后现在卖掉了,我想问一下怎么做账呢?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
老师,公司被s局通知要看仓库,老板让我看账,我看不出啊,24年才4个月的账,都是导出的表格,总账明细账,看不到分录,怎么看啊,
办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
老师,最后一步就是处置固定资产时亏损的处理吧
最后一步就是处置固定资产时亏损的结转
老师,我的是多了170,那该怎么处理
借 固定资产清理16830 借 累计折旧11970 贷 固定资产28800 借 银行存款17000 贷 营业外收入~非流动资产净收益166.67 贷 固定资产清理16500 贷 应交税费-应交增值税-销项税额333.33 固定资产处理我开的是2%增值税 是这样处理吗
累计折旧包括了当月的折旧额,应该是这样吧
是2%增值税?没有2%的税率啊
一般纳税人出售二手车是3%减按2%征收吗?没有抵扣过进项
开出还是要按3% 缴纳按照2% 不能开专票
哦,明白了 老师,账务处理上面的有问题吗
账务处理上面没有问题
好的,谢谢老师
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!