你好,固定资产报废时,首先进入固定资产清理科目,借:固定资产清理、累计折旧,贷:固定资产(原值)。 清理过程中发生的费用以及应交的税金 借:固定资产清理,贷:应交税金一应交营业税、银行存款或现金; 清理收回收入,借:银行存款,贷:固定资产清理; 固定资产清理后的净损失,借:营业外支出一处置固定资产净损失,贷:固定资产清理 固定资产清理后的净收入,借:固定资产清理,贷:营业外收入一处置固定资产净收益。

就是我们公司把固定资产这个车辆卖了,这个车的原值63414元,累计折旧60243.3元,怎么做账务处理呢?
固定资产原值30万,累计折旧30万,现在把它卖了30000元,账务怎么处理,怎么交税,2015年的车
公司小规模纳税人,有固定资产,一辆车,原值6万元,累计折旧1万元,9月卖出了3万元,取得二手车销售发票3万,固定资产清理的分录怎么做?
提问:上级给我单位了两辆消防车,我单位提了几个月累计折旧,现在又说这两辆车不符合使用要求给拉走了,请问我已记得固定资产和累积折旧怎么处理?固定资产原值95000元,已提累积折旧65180.44元,具体怎么冲回?
公司一辆越野车原值1002300.89元,累计折旧103153.44元,卖了430000,现在账面要做固定资产清理的会计分录应该怎么做
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
第一步 借:固定资产清理 3170.70 累计折旧 60243.3 贷:固定资产63414 第二步 借:固定资产清理711.41 贷:应交税金-增值税632.74 城市维护建设税44.29 教育费附加18.98 地方教育费附加12.65 印花税 2.75 第三步 借:固定资产清理 4788.59(卖出5500-扣除税额711.41=4788.59元) 贷:营业外收入4788.59 感觉这样不对呀
您好,这样做是正确的
固定资产清理和应交税金不是挂着吗?
你好,清理收回收入,借:银行存款,贷:固定资产清理;这步你是不是少了呢