您好: 是的,您的理解正确!
老师 间接成本里的招待费和管理费用里的招待费 年底汇算清缴时 是两者之和要符合招待费标准税前扣除吗
汇算请教,招待费是讲管理费用里的招待费和销售费用里的招待费,合起来计算限额,然后调增是吗
企业所得税能扣除的招待费是发生额的60% 请问我公司是建筑企业 ,有管理费用—业务招待费,和建筑项目成本——招待费,这个招待费实际发生额是包含所有项目成本里面的招待费之和还是仅仅计算管理费用里面的业务招待费呢?
所得税汇算清缴,招待费,是管理费用的招待费和销售费用的招待费合计吗,还是只算管理费用的招待费
请问,招待费有白条入账,比如招待费是有票10000,无票部分有2000,1)按照60%计算限额是按照10000作为基数来算还是按照8000基数来算呢?2)白条我计入招待费,还是计入管理费用其他呢?如果计入管理费用-招待费,那税收金额就是写多少呢?调增是从管理费用-招待费那行来调增、还是通过管理费用其他行来调增呢?
收到一笔这个款,怎么记账?
汇算清缴费用有变动需要做分录调整吗
老师,这几个调整项目的数据在哪里取,?
我公司是做充电桩安装服务,属于建筑服务,客户分散全国都有,这个怎么来预缴,一个月几千单,一单也就几百元
老师,我们公司是做风管机销售的,日常销售这些商品时会赠送一些小配件给客户,那这些小配件是我们跟供货商拿货时都是有采购发票的,那我现在卖货赠送的小配件怎么做账呢?
请问2025年还有工会经费全额返还政策吗?
请问老师,牙科医院提供的医疗服务免税吗
如果留抵过大了,怎么处理,说是进项税额转出,已经认证了,怎么做转出
这个题目的分录能帮我写下完整版吗
请问公司支付的个税应该在现金流量表中计入支付相关税费还是支付给职工的现金
好的,谢谢
您好: 不客气,祝您一切顺利!