借:库存商品96800 贷:生产成本96800 出库的单位成本=(96800%2B12600)/(600%2B4400)=21.88 出库成本=(600%2B4400-500)*21.88=98460 借:主营业务成本98460 贷:库存商品98460
杭州百货商店属于零售企业,医院发生经济业务如下 1.医院是从上海五金厂购进电水炉200个,进价每个50元,售价每个70元,货款已付已并验收入库。2.1月6日五金厂开来更正增值税专用发票,单价应为每个52元 。3.1月15日,根据受托代销合同,接受浙江服装厂200件男士上衣的代销业务,合同约定货款与月末根据代销清单进行结算,该上衣购进单价每件300元,零售单价每件450元,上衣于20日全部销售。4.1月31日,本月销售,收入为348000元,库存商品科目余额为300000元,售代销商品科目余额为25000元,结转钱商品进销差价科目余额为180000元,根据综合差价率接结转本月销售成本,并计算本月应纳销售税额
杭州百货商店属于零售企业,医院发生经济业务如下 1.医院是从上海五金厂购进电水炉200个,进价每个50元,售价每个70元,货款已付已并验收入库。2.1月6日五金厂开来更正增值税专用发票,单价应为每个52元 。3.1月15日,根据受托代销合同,接受浙江服装厂200件男士上衣的代销业务,合同约定货款与月末根据代销清单进行结算,该上衣购进单价每件300元,零售单价每件450元,上衣于20日全部销售。4.1月31日,本月销售,收入为348000元,库存商品科目余额为300000元,售代销商品科目余额为25000元,结转钱商品进销差价科目余额为180000元,根据综合差价率接结转本月销售成本,并计算本月应纳销售税额
6、横滨公司生产Y产品的原材料在生产开始时一次投入,采用约当产量法分配完工产品和在产品。X产品完工产品90件,月末在产品40件,完工率为80%Y产品完工产品195件,月末在产品45件,完工率为80%。要求:根据以上业务题归集本月XY产品的生产成本,并计算完工产品成本和月末在产品成本(填写下列表格,分配率保留两位小数)并编制会计分录。(18)X产品直接材料直接人工制造费用合计月初在产品300098012505230本月发生额本月合计数约当产量单位成本完工产品(件)在产品(件)Y产品直接材料直接人工制造费用合计月初在产品103004890521020400本月发生额本月合计数约当产量单位成本完工产品(在产品(件)7、月末结转销售成本期初库存商品X产品72000元数量80件Y产品110500元数量130件;本月销售商品X产品数量105件Y产品数量228件。要求根据上题,采用加权平均法计算本月主营业务成本(写出计算过程分配率保留两位小数),并写出分录。(8分)
6、横滨公司生产Y产品的原材料在生产开始时一次投入,采用约当产量法分配完工产品和在产品。X产品完工产品90件,月末在产品40件,完工率为80%Y产品完工产品195件,月末在产品45件,完工率为80%。要求:根据以上业务题归集本月XY产品的生产成本,并计算完工产品成本和月末在产品成本(填写下列表格,分配率保留两位小数)并编制会计分录。(18)X产品直接材料直接人工制造费用合计月初在产品300098012505230本月发生额本月合计数约当产量单位成本完工产品(件)在产品(件)Y产品直接材料直接人工制造费用合计月初在产品103004890521020400本月发生额本月合计数约当产量单位成本完工产品(在产品(件)7、月末结转销售成本期初库存商品X产品72000元数量80件Y产品110500元数量130件;本月销售商品X产品数量105件Y产品数量228件。要求根据上题,采用加权平均法计算本月主营业务成本(写出计算过程分配率保留两位小数),并写出分录。(8分)
2019年5月初长光航光家纺有限公司蓝上衣结存,数量为600件,单位成本为21元金额为12600元,本月生产完工验收入库2019年5月初,长沙含光家纺有限公司男男上衣数量为4400件,单位成本为22.衣结存数量为600件,单位成本为21元,金额96800为元;本月销售男上衣4500件号,月末结存男上衣500件。要求:采用加权平均法计算本月男上衣的销销售成本和月末结存成本,并编制产品入库和产品出库的分录。分录和数字都要写出来,还要算出来。
固定资产买了三台彩电,现在三年了彩电以100元处理卖了,这个如何做凭证
运输公司油费占收入的多少合理?
租入一栋办公楼后又转租出去了,转租出去可以简易计税吗
老师,资产负债表和利润表比如22年一整年的在哪里找到
支付宝和网商银行做账的时候是做在其他货币资金科目吗
老师,出纳从银行提备用金时,应该有什么程序?
老师,这个入什么费用
什么情况下合理损耗不计,增值税一般纳税人
我是小规模纳税人 从个体转成企业的 之前大部分库存都是个体的没有入库发票 转企后2月份和3月份的销售几乎没有入库发票 都是3月底补回的 这种情况怎么做账
我有个供应商是对方先供了货物,但是要我这边先付款,对方才能开发票,要怎么做账