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杭州百货商店属于零售企业,医院发生经济业务如下 1.医院是从上海五金厂购进电水炉200个,进价每个50元,售价每个70元,货款已付已并验收入库。2.1月6日五金厂开来更正增值税专用发票,单价应为每个52元 。3.1月15日,根据受托代销合同,接受浙江服装厂200件男士上衣的代销业务,合同约定货款与月末根据代销清单进行结算,该上衣购进单价每件300元,零售单价每件450元,上衣于20日全部销售。4.1月31日,本月销售,收入为348000元,库存商品科目余额为300000元,售代销商品科目余额为25000元,结转钱商品进销差价科目余额为180000元,根据综合差价率接结转本月销售成本,并计算本月应纳销售税额
杭州百货商店属于零售企业,医院发生经济业务如下 1.医院是从上海五金厂购进电水炉200个,进价每个50元,售价每个70元,货款已付已并验收入库。2.1月6日五金厂开来更正增值税专用发票,单价应为每个52元 。3.1月15日,根据受托代销合同,接受浙江服装厂200件男士上衣的代销业务,合同约定货款与月末根据代销清单进行结算,该上衣购进单价每件300元,零售单价每件450元,上衣于20日全部销售。4.1月31日,本月销售,收入为348000元,库存商品科目余额为300000元,售代销商品科目余额为25000元,结转钱商品进销差价科目余额为180000元,根据综合差价率接结转本月销售成本,并计算本月应纳销售税额
杭州百货商店属于零售企业,属于增值税一般纳税人,增值税税率为13%。1月发生经济业务如下: (1)1月4日从上海五金厂购进电水壶200个,进价50元/个(不含税),零售单价为70元/个,款已付讫。并验收入库. (2)1月6日五金厂开来更正增值税专用发票,单价应为52元/个. (3)1月15日根据受托代销合同,接受浙江服装厂200件男式上衣的代销业务.合同约定货款于月末根据代销清单进行结算.该上衣购进单价300元/件,零售单价450元/件.上衣于20日全部销售. (4)1月31日,本月销售收入为348000元,库存商品科目余额为300000元,受托代销商品科目余额为25000元,结转前商品进销差价科目余额为180000元.根据综合差价率法结转本月销售成本并计算本月应纳销项税额.(保留两位小数) 要求:根据上述经济业务编制相应会计分录.
1.计算题1.杭州百货商店属于零售企业,属于增值税一般纳税人,增值税税率为13%。1月发生经济业务如下:(1)1月4日从上海五金厂购进电水壶200个,进价50元/个(不含税),零售单价为70元/个,款已付讫。并验收入库.(2)1月6日五金厂开来更正增值税专用发票,单价应为52元/个.(3)1月15日根据受托代销合同,接受浙江服装厂200件男式上衣的代销业务.合同约定货款于月末根据代销清单进行结算.该上衣购进单价300元/件,零售单价450元/件.上衣于20日全部销售.(4)1月31日,本月销售收入为348000元,库存商品科目余额为300000元,受托代销商品科目余额为25000元,结转前商品进销差价科目余额为180000元.根据综合差价率法结转本月销售成本并计算本月应纳销项税额.(保留两位小数)要求:根据上述经济业务编制相应会计分录.(
1.杭州百货商店属于零售企业,属于增值税一般纳税人,增值税税率为13%。1月发生经济业务如下:(1)1月4日从上海五金厂购进电水壶200个,进价50元/个(不含税),零售单价为70元/个,款已付讫。并验收入库.(2)1月6日五金厂开来更正增值税专用发票,单价应为52元/个.(3)1月15日根据受托代销合同,接受浙江服装厂200件男式上衣的代销业务.合同约定货款于月末根据代销清单进行结算.该上衣购进单价300元/件,零售单价450元/件.上衣于20日全部销售.(4)1月31日,本月销售收入为348000元,库存商品科目余额为300000元,受托代销商品科目余额为25000元,结转前商品进销差价科目余额为180000元.根据综合差价率法结转本月销售成本并计算本月应纳销项税额.(保留两位小数)
我是旅游业公司,请问每天的营业额做什么科目?
老师,我公司注册资本800万,股东甲已经实缴了80万,年初股东甲将股权转出来80%给乙,账上原来实收资本甲80万,现在怎么改?甲乙分别记多少?
只有收汇后才能在电子税务局申请出口退税吗?
请教郭老师帮忙回答问题,谢谢
一般纳税人4s店购买脚垫800元收到1%税率普票,赠送客户。 借:销售费用892.04 贷:库存商品800 应交税费-应交增值税(销项税额)92.04 企业所得税收入调增707.96,成本调减800。 老师,这样处理正确吗?是否需要其他调整?
老师请问一下 赞助别人搞活动的商品按售价 分录。借销售费用 广告费。贷营业外收入吗 这样点话 结转收入的时候会多了这一笔营业外收入、对吧。还需要做其他分录吗
老师 圈着的怎么求实际利率
税务局老师要来公司实地核查岀口退税,我们应该注意哪些事项。
老师固定资产折旧去年12月多提了2400,今年6月发现了怎么办?怎么做会计分录
小规模纳税人,也是小型微利企业,如果年利润总额,100万以下,企业所得税应该怎么样缴纳?
1 借:材料采购00*50=10000 应交税费——应交增值税(进项税额)200*50*0.13=1300 贷:银行存款11300 借库存商品70*200=14000 贷材料采购10000 商品进销差价4000 2. 2*200=400 400*0.13=52 借材料采购400 应交税费52 贷:银行存款420 借商品进销差价400 贷材料采购400