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海湛股份公司20××年4月份发生下列经济业务:(1)4月2日,销售甲产品500件,每件售价200元,货款100000元,增值税税税率为17%,货款已收到并存入银行。(2)4月5日,收到上月恒新厂所欠货款7000元,存入银行。(3)4月10日,销售给恒新厂甲产品200件,每件售价200元,乙产品100件,每件售价100元,共计50000元,增值税销项税额8500元,收到面值为58500元的商业汇票一张。(4)4月16日,以银行存款支付金融机构手续费1000元。(5)4月17日,销售A材料4000元千克,每千克售价2.50元,货款10000元,增值税销项税额1700元,款已收到存入银行。要求:根据上述业务编制会计分录。

2022-04-23 15:17
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齐红老师

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2022-04-23 15:21

你好 1,借:银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 2,借:银行存款,贷:应收账款 3,借:应收票据 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 4,借:财务费用,贷:银行存款 5,借:银行存款 ,贷:其他业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)

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您好 4月2日,销售甲产品500件,每件售价200元,货款100000元,增值税税税率为17%,货款已收到并存入银行。 借:银行存款 117000 贷:主营业务收入 100000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 17000 (2)4月5日,收到上月恒新厂所欠货款7000元,存入银行。 借:银行存款 7000 贷:应收账款 7000 (3)4月10日,销售给恒新厂甲产品200件,每件售价200元,乙产品100件,每件售价100元,共计50000元,增值税销项税额8500元,收到面值为58500元的商业汇票一张。 借:应收票据 58500 贷:主营业务收入 50000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 8500 (4)4月16日,以银行存款支付金融机构手续费1000元。 借:财务费用 1000 贷:银行存款 1000 (5)4月17日,销售A材料4000元千克,每千克售价2.50元,货款10000元,增值税销项税额1700元,款已收到存入银行。 借:银行存款 11700 贷:其他业务收入 10000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 1700
2022-11-15
你好 1,借:银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 2,借:银行存款,贷:应收账款 3,借:应收票据 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 4,借:财务费用,贷:银行存款 5,借:银行存款 ,贷:其他业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
2022-04-23
同学你好 问题不完整
2023-01-04
你好 1,借:银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 2,借:银行存款,贷:应收账款 3,借:应收票据 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 4,借:银行存款 ,贷:其他业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 5,借:应收账款,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 6,借:其他业务成本,贷:原材料 7,借:主营业务成本  , 贷:库存商品—甲产品,库存商品—乙产品
2021-11-22
你好 1、5月1日,销售A产品500件,每件200元,增值税税率17%,贷款已收到存入银行。 借:银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 2、5月4日,收到上月新月工厂所欠货款5000元,存入银行。 借:银行存款 ,贷:应收账款 3、5月10日,销售给新月工厂A产品200件,每件售价200元,B产品100件,每件售价100元,增值税税率为17%,对方用商业汇票支付。 借:应收票据 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 4、5月13日,销售甲材料5000千克,每千克2元,增值税税率为17%,款项已收到并存入银行。 借:银行存款 ,贷:其他 业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 5、5月15日,用库存现金支付销售两种产品的广告费2000元。 借:销售费用,贷:库存现金 6、5月26日,结转本月销售材料成本7500元。 借:其他业务成本,贷:原材料 7、5月27日,结转本月销售两种产品成本,A产品单位成本为180元,B产品单位成本为75元。 借:主营业务成本  , 贷:库存商品—A产品,B产品
2022-09-16
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