同学您好 借 主营业务收入 540000 其他业务收入 20000 营业外收入 17000 贷 本年利润 577000 借 本年利润 477000 贷 主营业务成本 400000 其他业务成本 6000 税金及附加 2000 销售费用 18000 管理费用 38000 财务费用 12000 营业外支出 1000 借 所得税费用(577000-477000)*25%=25000 贷 应交税费-应交所得税 25000 借 本年利润 25000 贷 所得税费用 25000 借 利润分配——提取盈余公积 7500 ——应付现金股利 30000 贷 盈余公积 7500 应付股利 30000 借 本年利润 75000 贷 利润分配——未分配利润 75000

长江公司20*8年12月发生下列有关业务,请根据所给资料编制相关会计分录:①本年度主营业务收入540000元,其他业务收入20000元,营业外收入17000元。做出相应结转分录。②本年度主营业务成本400000元,其他业务成本6000元,税金及附加2000元,销售费用18000元,管理费用38000元,财务费用12000元,营业外支出1000元。做出相应结转分录。③按25%税率计算企业应交所得税,并做出相应会计处理。④将上述所得税费用结转入“本年利润”账户。⑤按净利润10%提取法定盈余公积金。⑥按净利润的40%分配给投资者。⑦将净利润结转到“利润分配—未分配利润”账户。⑧将“利润分配”所属各明细账户的发生额结转入“利润分配——未分配利润”账户。并计算企业本期的未分配利润金额。
长江公司20*8年12月发生下列有关业务,请根据所给资料编制相关会计分录:①本年度主营业务收入540000元,其他业务收入20000元,营业外收入17000元。做出相应结转分录。②本年度主营业务成本400000元,其他业务成本6000元,税金及附加2000元,销售费用18000元,管理费用38000元,财务费用12000元,营业外支出1000元。做出相应结转分录。③按25%税率计算企业应交所得税,并做出相应会计处理。④将上述所得税费用结转入“本年利润”账户。⑤按净利润10%提取法定盈余公积金。⑥按净利润的40%分配给投资者。⑦将净利润结转到“利润分配—未分配利润”账户。⑧将“利润分配”所属各明细账户的发生额结转入“利润分配——未分配利润”账户。并计算企业本期的未分配利润金额。
长江公司20*8年12月发生下列有关业务,请根据所给资料编制相关会计分录:①本年度主营业务收入540000元,其他业务收入20000元,营业外收入17000元。做出相应结转分录。②本年度主营业务成本400000元,其他业务成本6000元,税金及附加2000元,销售费用18000元,管理费用38000元,财务费用12000元,营业外支出1000元。做出相应结转分录。③按25%税率计算企业应交所得税,并做出相应会计处理。④将上述所得税费用结转入“本年利润”账户。⑤按净利润10%提取法定盈余公积金。⑥按净利润的40%分配给投资者。⑦将净利润结转到“利润分配—未分配利润”账户。⑧将“利润分配”所属各明细账户的发生额结转入“利润分配——未分配利润”账户。并计算企业本期的未分配利润金额。
业务39.12月31日,结转损益类账户。其中:主营业务收入5000000元,其他业务收入800000元,营业外收入200000,投资收益100000元;主营业务成本3000000,其他业务成本400000元,营业外支出100000元,税金及附加50000元,管理费用300000元,财务费用200000元,销售费用200000元。业务40.12月31日,计算本月实现的利润以及全年实现的利润总额,并按全年利润总额的25%计提应交所得税。业务41.12月31日,计算全年净利润,并按净利润的10%提取法定盈余公积金,按净利润的40%计算应向投资者分派的股利。业务42.12月31日,将全年实现的净利润,转入利润分配账户,并将利润分配各明细账户的借方余额,转入利润分配-未分配利润。
结转损益账户,要求:(1)结转损益账户,,其中:主营业务收入200000元主营业务成本60000元,营业税金及附加3000元其他业务收入6000元,营业外收入5000元,管理费用5000元,销售费用2000元,营业外支出800元(8分)(2)按净利润的25%核算并结转所得税(2分)(3)结转本年利润(2分)(4)按末分配利润的10%提取法定盈余公积(2分)(5)按未分配利润的20%提取任意盈余公积(2分)(6)按末分配利润的40%向投资人分配利润(2分)(7)结转利润分配明细(4分
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习