同学你好,有什么问题吗

这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起,麻烦给写一个会计分录
老师,收到客户的310元样品费,以及2000元的设计费。2000元可以计入预收账款吗?因为我们是制造业,后期如果说量起来了,开模费之类的会抵消
一般纳税人,我司主业运输代理服务,税务局在问实际经营地址,实际是居家办公。为什么一定要提供这个地址呢
老师,我公司要注销,但是账上挂着100多万应收账款,到最后怎么办?就是收不回来
同时收到几个公司应收账款,可以合并到一个凭证里边吗?就是借 一笔银存 贷多个公司的应收账款,我看我们之前会计做的 多个银存 对应公司的应收 也是一个凭证?是有什么区别吗
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起
老师你好,公司销售自己使用过的汽车需要做个评估报告吗?
清关手续及费用是买方负责还是卖方负责
老师,开普票1个点不用钱。开专票13个点,我们要加9个点合适吗?这个怎么算加多少个点合适怎么算?
补交2023年度增值税,城建税,教育费附加,印花税后怎么做账,还需更改以前年度报表吗?
会计分录怎么写
消费税=600*50*0.15=4500 借:管理费用-福利费 38400 贷:应交税费-消费税4500 应交税费-增值税-销项3900 主营业务收入30000
为什么借管理费用?
这个相当于发放工资,没有说是哪个部门的员工,所以一般就计入管理费用了。另外上面的分录中间还漏了一步借/贷:应付职工薪酬。
漏了一步借管理费用38400贷应付职工薪酬_非货币性福利38400吗?
借:管理费用38400 贷:应付职工薪酬_非货币性福利38400 借:应付职工薪酬 38400 贷:应交税费-消费税4500 应交税费-增值税-销项3900 主营业务收入30000