看一下图片的货物编码哈。小规模开普票就是免税,开专票的话就是3%

某运输公司为增值税一般纳税人,从事多种经营。2021年6月发生如下业务:(1)在境内提供水路运输业务,取得收入150万元:提供船舶修理业务,取得收入为54万元,提供海员培训服务,取得收入50万元;提供集装箱仓储服务,取得收入46万元,提供国内旅游服务,共收取旅游服务费用80万元,其中包括代游客支付给其他单位的住宿、餐饮费共计36万元并取得合法票据。(以上收入均为含税收入,该公司提供的旅游服务选择差额计税)2)通过铁路运输进口一台设备,关税完税价格为80.8万元,关税税20%,缴纳进口环节相关税金后,海关并填发了海关进口增值税专用缴款书(3)从国内采购商品,取得增值税专用发票,注明金额20万元,增值税额2.6万元,支付运输费用取得一般纳税人开具的增值税专用发票,注明运输费用6万元④月未盘点时发现,因管理不善,,上月购进的如下货物丢失:从一般纳稅人购进的备件去失,成本3.6万元(已抵扣了进项稅额);人小规模纳税人购进的商品A丢失,成本3.6万元(购进时取得税务机关代开的增值税专用发票并抵扣了进项税额);从小规模纳税人购
1.某生产性企业为增值税一般纳税人增值税税率为13%,2019年5月经营业务如下①销售货物一批,开出的增值税专用发票上注明销售额100万元,另收取包装费和售后服务费5万元。货物已经发出购买方支付了50%的货款其余款项约定在两个月后支付②销售给某商场(小规模纳税人)货物一批,开出普通发票注明价款13.56万元③将自行开发生产的一批新产品用于广告样品,该产品无市场同类价格。已知其生产成本为10万元④购进批生产用原材料,已支付货款,取得的增值税专用发票上注明的税款为7.8万元⑤购进一批零部件,已付款并验收入库,取得的增值税专用发票上注明价款为18万元,税款为2.34万⑥从小规模纳税人处购买办公用品等1万元,取得普通发票⑦购进生产经营用固定资产,取得的增值税专用发票上注明的价款为33万元,增值税4.29万元⑧将企业闲置的厂房(2010年6月购入)出租,当月取得的租金收入为1万元,该企业选择简易办法征税已知本月取得的票据符合税法的规定并在当月申报抵扣题目:计算该企业当期的销项税额,可抵扣的增值税进项税额,应纳增值税税额,企业销售货物并出租闲置厂房属于什么行为应如何纳税
湖北省内小规模纳税人在开票软件中新增商品“国内道路货物运输”属于哪一编码类别?税率应该选择哪一档?
1、某汽车生产企业属于增值税一般纳税人,生产的小汽车不含税单价10万元/辆。2021年4月发生以下业务:(1)进口零配件一批,支付买价80万元,支付到达我国海关前的运输费和保险费共计2万元,适用关税税率10%。(2)外购生产用原材料一批,从供货方取得的增值税专用发票上注明的增值税税额为50万元,另支付运费20万元,运输单位已开具运输发票。(3)从小规模纳税人处购进零配件一批,取得普通发票上注明货款20.6万元。(4)直接销售给经销商70辆,并向经销商收取包装物租金1.13万元、运输装卸费0.339万元。(5)用以旧换新方式直接向最终消费者销售汽车零配件,扣除支付旧零配件支出的款项1.02万元后,取得销售收入6万元。(6)本月逾期未收获的汽车包装物押金0.452万元。(7)当月因管理不善致使外购原材料的20%发生损失。已知汽车的消费税税额为3%。根据以上资料,计算该汽车生产企业当月应缴纳的各项税额。要求:(1)计算该汽车生产企业进口环节应纳增值税税额。(2)计算当月国内销售环节的销项税额。(3)计算当月可以抵扣的进项税额。(4)计算当月应纳增值税额。(5)计算该汽车生产企业当月应纳消费税
某汽车生产企业属于增值税一般纳税人,生产的小汽车不含税单价10万元/辆。2021年4月发生以下业务:(1)进口零配件一批,支付买价80万元,支付到达我国海关前的运输费和保险费共计2万元,适用关税税率10%。(2)外购生产用原材料一批,从供货方取得的增值税专用发票上注明的增值税税额为50万元,另支付运费20万元,运输单位已开具运输发票。(3)从小规模纳税人处购进零配件一批,取得普通发票上注明货款20.6万元。(4)直接销售给经销商70辆,并向经销商收取包装物租金1.13万元、运输装卸费0.339万元。(5)用以旧换新方式直接向最终消费者销售汽车零配件,扣除支付旧零配件支出的款项1.02万元后,取得销售收入6万元。(6)本月逾期未收获的汽车包装物押金0.452万元。(7)当月因管理不善致使外购原材料的20%发生损失。已知汽车的消费税税额为3%。根据以上资料,计算该汽车生产企业当月应缴纳的各项税额。要求:(1)计算该汽车生产企业进口环节应纳增值税税额。(2)计算当月国内销售环节的销项税额。(3)计算当月可以抵扣的进项税额。(4)计算当月应纳增值税额。(5)计算该汽
老师下午好!我是小规模劳务公司,收到公共就业服务中心转入的运行服务费怎么做会计分录
建筑行业,挂靠国企的1亿多的项目,现在已经离职交接完了,由于项目申报个税的农民工工资有有些虚报工资的,偶尔又被申诉虚报更改个税工资申报表,之前报税经办人是自己现在离职了交给了同事办理,现在要处理虚报工资的事情,让我提供我的手机号验证码给他登录电子税务局做更正等,同事说她弄还要去项目所在地做更正麻烦让我提供我的给他,我说我都离职了不太好吧,她说没事的就更正一下而已,请问一下提供手机号号给他登录电子税务局更正会给自己带来什么影响吗?可以给吗?
小规模确认收入,无论季度有没有超过30万,都需要计提应交税费应交增值税吗
请问老师有最完整的新会计准则利润表模板吗?其他收益这个科目一般在利润表哪里列示?
老师,25年1月份申报24年第四季度的企税,当时所得税费用没有做计提,财务报表什么的都填了,但25年又去改24年的账务,把这笔所得税费用计提到24年了,这样就导致财务系统的净利润和税务系统的净利润不一致,这个该怎么更改啊?
甲公司购入一批适配智能门锁的备用电池,凡在6月18日当天购入一把该公司所产智能门锁的客户,都将额外获赠一块备用锂电池; 备用的锂电池应该计入存货成本还是销售费用呢?
计提社会保险费公司承担部分需要做账,个人承担部分如何处理
老师,增值税电子普通发票怎么下载
老师你好,我们是制造业,如果直接购入成品 ,倒卖,这个入原材料还是库存商品
老师,请问公司名下有车,现在想卖了,公司能直接开票吗,没有经营范围的
开普票税率选择“0”还是“免税”?
开普票税率是选择免税