某企业为增值税一股纳税人,2019年10月发生如下现金业务:1.提取现金10000元。根据现金支票存根,填制银行存款付款凭证,做如下会计分录:2.出售材料,收入现金232元,其中增值税26元,根据销售发票,填制收款凭证,做如下会计分录:)。可变现净值3.职工王美交回欠款180元。根据收据填制收款凭证,做如下会计分录:4.月末在库存现金清查中,发现现金短缺100元,原因特查,做如下会计分梁:.经过调查,认为库存现金细献,山纳员应不以精借,做如下会计分量: 您好 1.提取现金10000元。根据现金支票存根,填制银行存款付款凭证,做如下会计分录: 借 库存现金10000 贷 银行存款10000 2.出售材料,收入现金232元,其中增值税26元,根据销售发票,填制收款凭证,做如下会计分录:)。 借 库存现金232 贷 其他业务收入232-26=206 贷 应交税费-应交增值税-销项税额26 可变现净值3.职工王美交回欠款180元。根据收据填制收款凭证,做如下会计分录: 借 银行存款180 贷 其他应收款180 4.月末在库存现金清查中,发现现金短缺100元,原因特查,做如下会计分梁:. 借 待处理财产损溢100 贷 库存现金100 经过调查,认为库存现金细献,山纳员应不以精借,做如下会计分量 借 其他应收账款100 贷 待处理财产损溢100

注册会计师王海在审查明月公司时,发现该公司平时现金收入少,金额小,但发现11月3日21号凭证现金解缴银行8万元,王海对上述业务存有疑问,抽查凭证审查。1.抽调11月3日21号会计凭证,其会计处理: 借:银行存款 80 000 贷:库存现金 80 000 审计人员通过现金日记账调阅收款凭证,发现现金收入凭证所附的收据为9月10日,注明收到某企业厂房租金收入8万元,其会计处理为:借:库存现金 80 000 贷:其他应付款 80 000 审阅“其他应付款”明细账,发现该账户无期末余额,其借方分别发现30000和50000元金额,审计人员立即抽调两张记账凭证,一张为11月15日32号会计凭证,一张为12月9日16号会计凭证,其会计处理均为:借:其他应付款 贷:银行存款 经向该公司询问,已将这笔租金收入作为年终奖发给职工。 要求:不考虑税费,请分析上述处理存在的问题 编制调整分录。
某企业为增值税一股纳税人,2019年10月发生如下现金业务:1.提取现金10000元。根据现金支票存根,填制银行存款付款凭证,做如下会计分录:2.出售材料,收入现金232元,其中增值税26元,根据销售发票,填制收款凭证,做如下会计分录:)。可变现净值3.职工王美交回欠款180元。根据收据填制收款凭证,做如下会计分录:4.月末在库存现金清查中,发现现金短缺100元,原因特查,做如下会计分梁:.经过调查,认为库存现金细献,山纳员应不以精借,做如下会计分量:
某企业为增值税一股纳税人,2019年10月发生如下现金业务:1.提取现金10000元。根据现金支票存根,填制银行存款付款凭证,做如下会计分录:2.出售材料,收入现金232元,其中增值税26元,根据销售发票,填制收款凭证,做如下会计分录:)。可变现净值3.职工王美交回欠款180元。根据收据填制收款凭证,做如下会计分录:4.月末在库存现金清查中,发现现金短缺100元,原因特查,做如下会计分梁:.经过调查,认为库存现金细献,山纳员应不以精借,做如下会计分量:
某企业为增值税一股纳税人,2019年10月发生如下现金业务:1.提取现金10000元。根据现金支票存根,填制银行存款付款凭证,做如下会计分录:2.出售材料,收入现金232元,其中增值税26元,根据销售发票,填制收款凭证,做如下会计分录:)。可变现净值3.职工王美交回欠款180元。根据收据填制收款凭证,做如下会计分录:4.月末在库存现金清查中,发现现金短缺100元,原因特查,做如下会计分梁:.经过调查,认为库存现金细献,山纳员应不以精借,做如下会计分量:
某企业为增值税一股纳税人,2019年10月发生如下现金业务:1.提取现金10000元。根据现金支票存根,填制银行存款付款凭证,做如下会计分录:2.出售材料,收入现金232元,其中增值税26元,根据销售发票,填制收款凭证,做如下会计分录:)。可变现净值3.职工王美交回欠款180元。根据收据填制收款凭证,做如下会计分录:4.月末在库存现金清查中,发现现金短缺100元,原因特查,做如下会计分梁:.经过调查,认为库存现金细献,山纳员应不以精借,做如下会计分量:
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?