某企业为增值税一股纳税人,2019年10月发生如下现金业务:1.提取现金10000元。根据现金支票存根,填制银行存款付款凭证,做如下会计分录:2.出售材料,收入现金232元,其中增值税26元,根据销售发票,填制收款凭证,做如下会计分录:)。可变现净值3.职工王美交回欠款180元。根据收据填制收款凭证,做如下会计分录:4.月末在库存现金清查中,发现现金短缺100元,原因特查,做如下会计分梁:.经过调查,认为库存现金细献,山纳员应不以精借,做如下会计分量: 您好 1.提取现金10000元。根据现金支票存根,填制银行存款付款凭证,做如下会计分录: 借 库存现金10000 贷 银行存款10000 2.出售材料,收入现金232元,其中增值税26元,根据销售发票,填制收款凭证,做如下会计分录:)。 借 库存现金232 贷 其他业务收入232-26=206 贷 应交税费-应交增值税-销项税额26 可变现净值3.职工王美交回欠款180元。根据收据填制收款凭证,做如下会计分录: 借 银行存款180 贷 其他应收款180 4.月末在库存现金清查中,发现现金短缺100元,原因特查,做如下会计分梁:. 借 待处理财产损溢100 贷 库存现金100 经过调查,认为库存现金细献,山纳员应不以精借,做如下会计分量 借 其他应收账款100 贷 待处理财产损溢100
注册会计师王海在审查明月公司时,发现该公司平时现金收入少,金额小,但发现11月3日21号凭证现金解缴银行8万元,王海对上述业务存有疑问,抽查凭证审查。1.抽调11月3日21号会计凭证,其会计处理: 借:银行存款 80 000 贷:库存现金 80 000 审计人员通过现金日记账调阅收款凭证,发现现金收入凭证所附的收据为9月10日,注明收到某企业厂房租金收入8万元,其会计处理为:借:库存现金 80 000 贷:其他应付款 80 000 审阅“其他应付款”明细账,发现该账户无期末余额,其借方分别发现30000和50000元金额,审计人员立即抽调两张记账凭证,一张为11月15日32号会计凭证,一张为12月9日16号会计凭证,其会计处理均为:借:其他应付款 贷:银行存款 经向该公司询问,已将这笔租金收入作为年终奖发给职工。 要求:不考虑税费,请分析上述处理存在的问题 编制调整分录。
某企业为增值税一股纳税人,2019年10月发生如下现金业务:1.提取现金10000元。根据现金支票存根,填制银行存款付款凭证,做如下会计分录:2.出售材料,收入现金232元,其中增值税26元,根据销售发票,填制收款凭证,做如下会计分录:)。可变现净值3.职工王美交回欠款180元。根据收据填制收款凭证,做如下会计分录:4.月末在库存现金清查中,发现现金短缺100元,原因特查,做如下会计分梁:.经过调查,认为库存现金细献,山纳员应不以精借,做如下会计分量:
某企业为增值税一股纳税人,2019年10月发生如下现金业务:1.提取现金10000元。根据现金支票存根,填制银行存款付款凭证,做如下会计分录:2.出售材料,收入现金232元,其中增值税26元,根据销售发票,填制收款凭证,做如下会计分录:)。可变现净值3.职工王美交回欠款180元。根据收据填制收款凭证,做如下会计分录:4.月末在库存现金清查中,发现现金短缺100元,原因特查,做如下会计分梁:.经过调查,认为库存现金细献,山纳员应不以精借,做如下会计分量:
某企业为增值税一股纳税人,2019年10月发生如下现金业务:1.提取现金10000元。根据现金支票存根,填制银行存款付款凭证,做如下会计分录:2.出售材料,收入现金232元,其中增值税26元,根据销售发票,填制收款凭证,做如下会计分录:)。可变现净值3.职工王美交回欠款180元。根据收据填制收款凭证,做如下会计分录:4.月末在库存现金清查中,发现现金短缺100元,原因特查,做如下会计分梁:.经过调查,认为库存现金细献,山纳员应不以精借,做如下会计分量:
某企业为增值税一股纳税人,2019年10月发生如下现金业务:1.提取现金10000元。根据现金支票存根,填制银行存款付款凭证,做如下会计分录:2.出售材料,收入现金232元,其中增值税26元,根据销售发票,填制收款凭证,做如下会计分录:)。可变现净值3.职工王美交回欠款180元。根据收据填制收款凭证,做如下会计分录:4.月末在库存现金清查中,发现现金短缺100元,原因特查,做如下会计分梁:.经过调查,认为库存现金细献,山纳员应不以精借,做如下会计分量:
例如九月工资表上有400人,其中20名员工当月全月缺勤个税申报了零工资个税申报了420人工资表上只有400人那么企业所得税季度末人数填420吗这二十人是请假不是离职
老师,现在月初要开发票,但额度不够了,一定要报完税才额度出来了才可以开吗?
小规模申请一般纳税人,要多久才能开13个点的发票
你好 老师,比如我上月已经把工程票 预缴税款了,这月又把发票红冲了 可以吗?
客户想要做股权转让,可是报表是的所有者权益有45万,要交个税,客户不愿意,请问怎么调账呢?
请问老师,吸收合并注销,税务注销可以在电子税务局操作吗?
老师,公司固定资产以旧换新,旧设备折价5000,新设备扣除5000后为10万万,请问怎么入账?
分红个税12.5万,是基本户代扣代缴吗 ??
老师,请问新办的个体工商户营业执照,怎么办理税务登记和开票,不知道要怎么操作,我看我们的课程里面直接就开票了,但是不知道要怎么进项登记
咨询您一个问题:小规模是按季申报,比如(7月收入20万,开票金额10万,)(8月收入5万,开票金额19万,,开票金额大于收入帐务如何处理) 原因是7月收入有挂帐,8月才收到钱,收钱后才开发票,但是收入7月已做)