您好,对的,分录是对的

老师,这是贷款时发生的手续费,我做帐:借:财务费用-手续费4500 货:银行存款4500 这样做,对吗?
老师银行产生手续费,完整正规的分录应该怎么做。发票都会跨月延迟开具。这个分录做的对吗?1、银行支付手续费:借财务费用,贷银行存款 2、手续费发票:借,财务费用,正数,借财务费用负数。
其他公司代替我们货款产生的手续费对方公司扣下,这笔手续费怎么做分录,借,其他应收款-往来款,贷,财务费用-银行手续费红字负数这样的分录合适吗
老师,您好!请问付银行手续费还没取得发票,这样记记对吗? 借:预付帐款/银行手续费 贷:银行存款
平时银行转款的手续费借财务费用150贷银行存款150,现在收到银行卡的专票手续费,我要怎么样去做账充我的长费用?是不是借财务费用100借应交税费应交增值税进项税50,贷财务费用负数在借方-150这样做对吗?
现在申报工资平均数,在社保系统,6月底前申报完,申报的是什么时间段的工资平均数
以前开的收购发票、抵扣了怎么办?现税务局讲不能抵扣
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
企业新注册 筹备期 需要发工资 无收入 ,公司款项是以投资款认缴打入公司比较好 还是以个人借款的形式打入公司 ,结合企业 2年内 走简易注销。 请教一下前期款项以什么形式打入公司比较好
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
4月份发票回来了,我该如何做帐呢?
您好,这是担保费。扣款时,借:财务费用-担保费 贷:银行存款 回票时,可以把票直接粘到那笔凭证后面。或者:借财务费用-担保费(借方蓝字) 贷:财务费用-担保费(借方红字)
我还是选择借:财务费用-担保费(蓝字)4500 贷:财务费用-担保费(借方红字)4500.因我要证明发票是4月份开的。谢谢!
不客气,祝您工作顺利