你好。是的。要想用红字,就是用借方负数。

我们公司代替另一个公司付的费用,在付款的时候分录做:借:其他应付款-往来款 贷:银行存款 这样做对吗
老师银行产生手续费,完整正规的分录应该怎么做。发票都会跨月延迟开具。这个分录做的对吗?1、银行支付手续费:借财务费用,贷银行存款 2、手续费发票:借,财务费用,正数,借财务费用负数。
其他公司代替我们货款产生的手续费对方公司扣下,这笔手续费怎么做分录,借,其他应收款-往来款,贷,财务费用-银行手续费红字负数这样的分录合适吗
老师,我们收的一些学费,银行直接扣下手续费,我们到账的金额就是扣完手续费的金额,然后次月会把扣下来的手续费打回给我们账户,这个分录怎么做?直接本月借银行、财务费用手续费贷预收账款,然后次月手续费还回来借银行借负数手续费么? 还是说本月直接借银行贷预收,然后下个月手续费还回来就借银行贷营业外收入?
物业公司帮地产代收停车费,物业公司收到钱时入账|: 借:银行存款288.26 财务费用-- 银联手续费1.74 贷:其他应付款地产公司290 请问地产公司挂往来要如何做分录?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
猪肉牛肉和鸡蛋在商品流通环节销售是不征征增值税的,那么开发票上面税率是填免税还是零税率?
老师,小规模企业如果季度收入超过90万会强制变成一般纳税人嘛?
老师 您好 我目前是待业状态,因为身体原因休息了大概得快两年了。之前有过一年私募基金代理记账会计助理的经验,有初级会计证,但是现在也快忘没了。我打算学完四十期去找工作,准备往成本方向发展,之后也想走财务bp。请问这两个方向冲突吗?我要是往此方面准备,现阶段我把重点放在哪里呢,学习过程中要注意什么呢,后续我还要报什么课程吗?
老师,业务招待费超出限额部份可以结转以后年度扣除吗?
老师,这个月开票金额为5168636.32,税额为769574.52 ,税负率为3%,需要勾选多少进项发票
老师,想问一下就是,比如装修一个办公室,老板出资了200万,然后这个款项用来装修买了各种物品,这个怎么做分录了
老师,我的其他应付款都报表死活对不上咋办啊[流泪]
老师,我这有三个门店,我三个门店现在都是个体执照,名字不同,法人不同,经营范围一致,我想了解下注册小规模企业有限责任公司执照我应该怎么用这个执照运营这三家门店最合理,我不懂这个企业执照,有什么说法吗?我注册资本就想做最低的
不能记入贷方负数吗
记入借方负数这个金额也就不想等了
记入借方负数后,借贷就不相等了
只有记入贷方负数,左右借贷才相等,就是不知道管理费用,手续费这个科目能不能记入贷方红字
你好,是对方代替你支付了财务费用,是这笔业务吗?是这样情况吗?
是的,对方代替我们支付了财务费用,然后他们再给我们货款的时候把这个代替支付的财务费用扣下了,是负数,怎么做分录
老师,帮忙看一下图片,他们扣下的手续费
我是借,其他应收款—往来款,贷,扣掉的这个手续费
贷,财务费用,手续费,红字负数,这样合适吗
。借财务费用贷其他应付款。 。借其他应付款贷应收账款。
好的,谢谢老师
你好同学: 不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!
老师,你看我只有把财务费用,手续费放入贷方红字才能借贷相等
就是不知道这样做合不合适
为这笔业务是你们发生财务费用,属于利息支出,所以在借方。
这笔业务没有在贷方的情况。
但是对方在转给我们货款的时候扣下了,我们该记入什么科目
是的,因为对方代替你付的,所以你在应收账款时要扣下来,我给你写在两笔分录,你看一下。
这笔费用你没有支出,是对方代付的,但是从应收账款扣回来了,扣的是往来,不是再把费用扣下来。
就是说我得做两笔分录
借,财务费用手续费9元,贷,其他应付款9元,然后再做一笔借,其他应付款9元,贷应收账款9元
还是不太清楚是什么意思
她这个手续费现在是-9元
手续费咋能是负数呢?咱们支出时应该是借方正数的。记在贷方也取不到数软件。
就是他们在转给我货款的时候扣下了手续费,这个扣的手续费这不是负数
你好 这个手费费用不是你们承担的吗 是这样处理 发生时 借财务费用贷其他应付款。 扣款时。借其他应付款贷应收账款。
要是做在借方,借贷这不就不相等了
扣款时,贷,应收账款是什么意思也
对方带电的钱从你应收的货款里扣出来。
错字了,是代垫付的钱。
好的,谢谢老师
要是做在借方,借贷这不就不相等了 为什么会不平 说一下情况
我只给你写的财务费用这部分的金额 你是不是说收到钱对不上 这样的 借银行,其他应付款,贷应收账款