你好,你是说但是我就得到了一张成本或者费用的发票可以税前扣除 这句话怎么理解吗

老师,我问一下,我们的真实业务,取得对方提供的发票,现在开票单位说是虚开的,税务局要求我们进项税转出并补缴企业所得税。但我们是真实业务实际发生的,取得这样的发票,我们也是受害者,这个成本可以税前扣除吧?
老师您好,请问我们现在一张费用单8000元,对方说可以给我们开13个点的增值税专用发票,但要另外收我们10个点的票费。我们让他们开发票是不是划算点,我们付票费800元,但可以抵920的税。是这样理解的吗?
老师 我问对方要进项票 但是他问我要6个点。说明税点就我承担了对吧,但是我就得到了一张成本或者费用的发票可以税前扣除 是这样理解么
老师,就是对方本来78100的货给我们下点了73329,本来要对私人给他的,老板不小心转对公去了。我现在让他开五六万过来就好,不按73329开,对面说不行要按73329,再对私人给他5000块的票点款。但是我这边就是不想对私人了。想直接从开的73329的票扣,让他开少一点过来,那边不肯说二次减税点。但是我没让他开73329哇。不能这样操作吗?他那边应该没听懂我的意思。所以问问老师我这样操作不行吗?差额让他计入到营业外去。或者有什么其他办法解决呢?因为那边没办法退回来钱了。只能开发票
老师,我们进货,对方说我们进的货没有发票了,给我们开别的货品明细的发票,也是一样税点,这样可以吗?要不就没有发票了,都是一样抵税嘛,我们开出去就当是无票进货,但是也不亏嘛
自产自销30万 汇算清缴怎么做
老师您好!我5月份接手了老会计的账,发现他在电子税务局申报的季报固定资产原值是上一季度的账面价值,累计折旧来年重新清零计算,但是汇算清缴的固定资产原值和累计折旧又和手工账本一致。一季度他4月已申报(一季度期末原值72多,累计折旧3.3万多,账面价值69万),2025年汇算清缴原值225万多,累计折旧159万多,我现在接手之后二季度该怎么申报呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我是好奇 为什么 假设我们买别人东西10000,他们你要开专票就得给6个点。那么对方开多少票面金额呢? 这样划算吗 怎么取决我划算不划算呢
这个要分税种说,一种是增值税,你可以抵扣,一种是做为成本费用票可以抵扣所得税,来看你的缴纳税金是否合适
正常我要给他们6个点 这个6个点 含不含在票面上?还是不体现 单独作为他们的手续费?
那要看对方是给你开在票里还是票外了