同时修改年末余额:未分配利润分配调减,累计折旧调减为真实的
调整以前年度多计提的固定资产金额是872,能不能借管理费用贷累计折旧,不走以前年度损益调整科目?
老师,在做汇算清缴,小规模纳税人去年9月份固定资产报废,账上原值87330.00,当年折旧额8,022.09多计提了折旧额3672.03,累计折旧额为73591.77,固定资产清理金额就少了3672.03,按填表不调账的原则,不影响利润总额不调整账,可我纠结资产折旧表中的本年累计折旧账载金额怎么填写?按8022.09填?资产损失中税前扣除的固定资产损失本年损益调整怎么填?
老师我21年的累计折旧多计提了,22年今年我用以前年度损益调整科目冲销多计提的金额,可是年报中账载金额累计折旧,摊销额我是填账中包含多提的累计折旧合计数还是填实际折旧数(不含多计提的)
老师,我在21年的5月份以为提折旧提多了,所以就把多余折旧冲掉了,所以本年累计折旧就是负数,但是现在看了一下没计提多,还没冲完呢,但是我去年五月份至今再也没做过累计折旧的凭证了,想问下老师该怎么办
老师你好,汇算清缴中资产折旧、摊销及纳税调整明细表账载金额 1-资产原值可以使用科目余额表中的固定资产期末余额的值吗? 2-本年折旧、摊销额可以使用科目余额表中的累计折旧本年累计数吗? 3-累计折旧、摊销额可以使用科目余额表中的累计折旧期末余额的值吗?
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
括号1里的内容是啥意思