借管理费用、劳务费或者是主营业务成本,劳务费贷、银行存款。
我单位招了两个劳务派遣人员,今天给劳务派遣公司转款了,请问分录怎么写
老师,劳务派遣公司给我们来了发票,名称是人力资源服务费【我们单位有劳务派遣人员】,我们打款给劳务派遣公司的时候该怎么备注这款项呢
我公司没有劳务派遣资质 但是现在派遣了一名员工到用工单位 我公司与用工单位签订了劳务派遣协议 请问这个可以吗
我们是一家劳务派遣公司,用工单位直接将派遣人员当月4200的工资支付给派遣人员,派遣人员再转给公司,公司再发放给员工,怎么做账
老师,我单位新增一位派遣劳务人员,麻烦问一下她的工资和社保费都是付给劳务派遣公司,我应该怎么记会计分录
老师,麻烦问一下呗,单位有进销存系统里配送有不用收钱过票的费用。是采购那边做订单,库房就直接入库了,说要不然还得倒库,他们就直接开出去了。我这边财务做账得怎么做呀,用入到财务账上吗,这不收钱的得怎么做账呀
老师我开进的发票来冲23年咱估,做账就应该做这个季度是吧
请问老师合伙企业用某一个人的股东的溢价转增股本 需要代扣代缴个税么
老师你好,这是给员工买的月饼分录,但是没得领取月饼的清单,这样走分录有影响不? 借:管理费用/销售费用等 贷:应付职工薪酬——员工福利费 借:应付职工薪酬——员工福利费 贷:银行存款
老师往来款怎么入账?
老师:我是是单位国庆期间请一些个人摊位摆摊一部分是我们补贴个人的收入,还有一部分是活动客户去他们摊位买东西给的优惠券,这两种怎么入账?
请问老师上月暂估的劳务费100万钱已付,这个月发票开进来80万剩余20万没发票,该怎么做账,上月借成本贷其他应付款暂估款100,这个月重新入账那剩余20万放哪里?虽然发票开进来80万但20万也要入账做成本费用,如果冲红掉上月只能入账80万成本费用也不对
9月的收入里客户打款给公司10000元,另一部分5000元没有直接打款给公司,客户直接打给了供货的厂家了,算是预付的货款,这样我做收入分录的时候要怎么记录呢
例如申报上月增值税时,上月没有销项税,但是有异常发票要做进项税额转出,这个进项税额转出的税可以用库存的进项和留底税抵扣吗?
老师,我给挂靠方结算金额是100万(含甲供罚款),扣完税金管理费后付给他们是95万 对方开95万的发票。但是这个95里面我要给他扣罚款,对方不让扣,所以就全额付款95万,然后就让对方转过来罚款了,这部分转过来的咋做呢,先做我和挂靠方的这部分账
要进职工薪酬撒
你好不需要做应付职工薪酬的。
我们要核算,不然人工成本那块对不起,所以要做,不然和国资快报口径不一样.
你好,给统计局那边的上报的时候包含但是你申报给税务局的职工薪酬明细表,这部分不包含在里面的。
没给统计局报,我们只每月填国资快报和财政快报的时候要从系统取数,说的是属于职工薪酬,但是不进职工工资,谢谢老师.
对的是的,是这么理解的。
可以账上不用做职工薪酬的,因为职工薪酬他核算的内容不包含劳务费。
报给国资快报的那边,你自己单独找一下,劳务费多少加上就可以的。