您好。。按照运输合同内容开发票。
商贸公司 然后销售的过程中产生了运费 客户把运费一次性打到我公司账户上 要求我们给他们开发票 类目是快递费 我们直接开快递费应该不能开吧
老师,我们公司是和德邦快递公司签订月结合同,产生的快递费用,德邦会给我们开发票。但是快递费用是客户承担的,会后续转账给我们公司。如果我们公对公转账,收到的快递费是不是要计入无票收入,而且还我们开具发票?如果不公对公又觉得不规范。还 想问一下老师有什么好建议?
老师,现在有一个客户把他的产品放到我们仓库,让我们代替他发货,快递费也含在我们公司里面,这部分快递费我要开票给客户,问他们收钱,我公司本身不是物流公司,也开不了物料发票,这个票我能开什么类目?
请问,我们公司销售商品,客户付款1500元,其中1000元是货款,500元是运费,然后,供应商会开具商品的进项发票,快递公司另外开具运费的进项发票,那我们销售这批商品如何开具增值税专用发票呢?
请问,我们公司销售商品,客户付款1500元,其中1000元是货款,500元是运费,然后,供应商会开具商品的进项发票,快递公司另外开具运费的进项发票,那我们销售这批商品收到的1500元货款如何开具增值税专用发票呢?
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
这个基本应该算是代收快递费 然后运输肯定是快递公司运输的 这种我们公司开票是不是不好开直接开快递费
代收代付。你们不开发票,是实际运输部门开发票。
那我们开的话 可不可以跟销售的那笔一笔一起开 然后备注内含快递费 这种可以吧
您好,您是按合同内容开发票。签订运输合同就可以开。
如果是本公司负责运输 送货上门那种 可以直接开快递费的吧
你好 竟收运输是开运输发票,不是快递发票
知道 就是自己负责运输送货那种才可以开具运输费吧 如果是代收的话 需要找运输公司或者快递公司开具 是这个意思吧
你好 对 这个意思 是对的
那如果是代收的快递费 但是需要我们公司开发票 那开的话 有合同的情况下 可以开具销售 然后内含快递费这样是吧
你好 不行,代收的快递费 是快递公司给开快递费发票
哦好的 拿快递公司的话 可以直接开给付钱给我们的购货方吗
你好 是的 是这样开发票