你好 借:管理费用 其他业务成本 制造费用 贷:累计摊销
(摊销)宏华公司购买了一项管理用特许权,成本为4800000元,合同规定受益年限为10年,宏华公司采用年限平均法按月摊销,其中管理部门50%,出租占30%,车间管理部门20%,请问宏华公司每月摊销金额为()元,其中每月摊销费用计入管理费用为()元,计入其他业务成本为()元,计入制造费用为()元
10月,福喜公司对自行研发的专利权,成本为300万元,法律规定受益年限为10年。每月摊销金额中,管理部门占50%,出租占30%,车间管理部门占20%。(无形资产摊销分录)
1、A公司(一般纳税人)购入一项专利权,价款100万元,增值税6万元,以银行存款支付。2、6月1日,A公司(一般纳税人)开始自行研发一项非专利技术,6月30日前发生研究支出100万元,其中领用原材料30万元,应付人工工资20万元,以银行存款支付给B公司研发费,取得增值税专用发票上注明的价款50万元,增值税税额3万元。从7月1日起,开始进入开发阶段,当日领用原材料100万元,应付人工工资150万元,以银行存款支付给B公司研发费,取得增值税专用发票上注明的价款50万元,增值税税额3万元,全部满足资本化条件。9月30日,无形资产达到预定可使用状态。3、9月,A公司对自行研发的专利权进行摊销,该专利权成本为300万元,法律规定受益年限为10年。每月摊销金额中,管理部门占50%,出租占30%,车间管理部门占20%。4、A公司(一般纳税人)出售一项商标权,成本100万元,已摊销50万元,已计提减值准备30万元,出售价款100万元,增值税6万元,款已收并存入银行。5、A公司(一般纳税人)报废一项商标权,成本100万元,已摊销50万元,已计提减值准备30万元。要求:写出会计分录
1、A公司(一般纳税人)购入一项专利权,价款100万元,增值税6万元,以银行存款支付。2、6月1日,A公司(一般纳税人)开始自行研发一项非专利技术,6月30日前发生研究支出100万元,其中领用原材料30万元,应付人工工资20万元,以银行存款支付给B公司研发费,取得增值税专用发票上注明的价款50万元,增值税税额3万元。从7月1日起,开始进入开发阶段,当日领用原材料100万元,应付人工工资150万元,以银行存款支付给B公司研发费,取得增值税专用发票上注明的价款50万元,增值税税额3万元,全部满足资本化条件。9月30日,无形资产达到预定可使用状态。3、9月,A公司对自行研发的专利权进行摊销,该专利权成本为300万元,法律规定受益年限为10年。每月摊销金额中,管理部门占50%,出租占30%,车间管理部门占20%。4、A公司(一般纳税人)出售一项商标权,成本100万元,已摊销50万元,已计提减值准备30万元,出售价款100万元,增值税6万元,款已收并存入银行。5、A公司(一般纳税人)报废一项商标权,成本100万元,已摊销50万元,已计提减值准备30万元。要求:写出会计分录
1、A公司(一般纳税人)购入一项专利权,价款100万元,增值税6万元,以银行存款支付。2、6月1日,A公司(一般纳税人)开始自行研发一项非专利技术,6月30日前发生研究支出100万元,其中领用原材料30万元,应付人工工资20万元,以银行存款支付给B公司研发费,取得增值税专用发票上注明的价款50万元,增值税税额3万元。从7月1日起,开始进入开发阶段,当日领用原材料100万元,应付人工工资150万元,以银行存款支付给B公司研发费,取得增值税专用发票上注明的价款50万元,增值税税额3万元,全部满足资本化条件。9月30日,无形资产达到预定可使用状态。3、9月,A公司对自行研发的专利权进行摊销,该专利权成本为300万元,法律规定受益年限为10年。每月摊销金额中,管理部门占50%,出租占30%,车间管理部门占20%。4、A公司(一般纳税人)出售一项商标权,成本100万元,已摊销50万元,已计提减值准备30万元,出售价款100万元,增值税6万元,款已收并存入银行。5、A公司(一般纳税人)报废一项商标权,成本100万元,已摊销50万元,已计提减值准备30万元。写出会计分录
老师,如果是公司没有出差外地的业务,但是开票到公司的住宿票我能入账吗
老师,请问公司购买了手机送客户,这个业务我能不能把手机作为我们某项目使用的设备,去做固定资产折旧扣除?如果按固定资产折旧做扣除会有风险吗
老师,我想问下今年有说股东无偿借款给公司,股东反而要交更多税吗?没有收利息收入也是不行吗?
闲聊一下,抖音有个算命师算命挺准人挺多的,我就排队去算,就是一个热气球,排了一个小时,到我了,看了我的八字,后来说问我,你想问什么问吧,不收你的,我就害怕了,是我命不好?后来我问了感情,啥时结婚他说了完了我把热气球刷给他,他就下播了,额,,,我一脸懵逼,看抖音说有3不收,虽然我知道不能全信,但是有在她直播间蹲好几个月一年好久的,那些人都收就我不收,我是不是命不好,哎,就是闲聊,不是要安慰我,就是这个事遇到过?我就怀疑是不是我命不好
老师,我们的供货方不愿意给我们开具发票,让我们把钱打给另一家他们的合作方,由他们这家合作方给我们开具发票。我这边出具了一份代收代付款协议。请问,我这边做账的时候,供应商我是该挂实际给我们供货的这家,还是应该挂我们付钱过去和开票给我们公司的那家?
空调工程公司的成本如何核算
老师:请问个体户 收入-费用=利润,利润的钱可以直接装进股东的兜里,不要交什么分红个税啥的了,是吗?
老师们,请教个问题,同控下甲购买a公司下的子公司乙的股权,入账价值是乙在a公司的净资产的金额是吗?a公司控制乙的比例是100%,怎么算乙在a的净额,甲在a的净额,是以甲乙的哪个数据填在a的净额里的
老师,请问帮建筑企业挂靠人员交社保,由公司全额负担,计入什么科目
老师你好,小规模,1月3日付款9-11️房租,财务分录用了,借其他应收款,贷银行.2月12日取得租赁发票,财务做分录,冲销24年12月计提9-11月租金,借:管理、贷其他应收款,借管理,贷其他应收款。这样做对吗她。6月18日支付24年12月,25年1-2月房租,6️19收到发票,我做分录是做预付账款还是其他应收款?还是其他应付款,