百货柜收入=653646/(1%2B13%)=578447.79元 销项税额=578447.79*13%=75198.21元 成本=578447.79*(1-30%)=404913.45元 借:银行存款 653646 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)75198.21 主营业务收入 578447.79 借:主营业务成本 404913.45 贷:库存商品 404913.45 食品柜和服装柜类似

合众百货2019年10月汇总全月各柜组销货款(含税):百货柜653646元,食品柜336077元,服装柜1234720元,月末按售价(含税)转销库存商品,并一次计算已销商品增值税销项税额。分柜组差价率分别为百货柜30%,食品柜35%,服装柜为80%,结转商品计算合众百货,10月份销售业务,收入确认和成本结转。假定增值税税率13%。
合众百货2019年10月汇总全月各柜组销货款(含税》:百货柜653646元,食品柜336077元,服装柜1234720元,月末按售价(含税)转销库存商品,并一次计算已销商品增值税销项税额。分柜组差价率分别为百货柜30%,食品柜35%,服装柜为80%。结转商品进销差价。请计算合众百货,10月份销售业务,收入确认和成本结转。假定增值税税率13%。
合众百货 2019年10月汇总全月各柜组销货款(含税):百货柜 653 646 元,食品柜336 077 元,服装柜1234 720 元,月末按售价(含税)转销库存商品,并一次计算已销商品增值税销项税额。分柜组差价率分别为百货柜 30%,食品柜 35%,服装柜为 80%。结转商品进销差价 请计算合众百货,10月份销售业务,收入确认和成本结转。假定增值税税率13%。
(一)安华超市为增值税一般纳税人,采用售价金额核算法,本月发生以下经济业务。 (1)购进奶糖50千克,不含税价为20元/千克,增值税税率为13%,零售价为40千克,签发转账支票付讫货款。商品由副食柜组验收。 (2)本月10日的销售额为113021.6元。其中,副食柜51932元,服装柜20322元,百货柜40767.6 元。货款中现金支付6819.6元,微信支付56483元,支付宝支付49709元。其中,副食柜货款发生短款20元,百货柜发生长款10元。原因待查。 (3)本月副食柜销售商品390000元,销售商品255 000元,百货柜销售商品510 000 元,核算本月应计的增值税销项税额。 要求:根据以上经济业务编制相应的会计分录。
某商场采用售价金额核算法进行核算。增值税率13%。平时按照含税零售价核算商品销售收入及结转成本。月末价税分解,一方面采用差价率计算分摊已销商品的差价。2019年9月初“库存商品——服装柜”售价总额260万元,“商品进销差价——服装柜”余额为104万元。9月份发生下列业务;1.本月购进服装价款420万元,增值税54.6万元。全部款项已通过银行支付。2.该批商品当月到达验收入库,售价总额700万元3.本月实现零售收入510万元(含税),货款已存入银行。4.经核实,本月销售商品原已登记零售价520万元要求:1.编制1-4笔业务的会计分录2.计算本月应交增值税销项税额,并编制分录3.计算本月商品进销差价率及已销商品应分摊的差价,并编制分录。
现金登记现金日记帐。微信支付宝收款登记什么
员工工伤,2月计提工资889.75(银行存款已发),3月计提工资1438.18,发生工伤医药费559.44,保险公司理赔2666.33,2026年1月重新银行转款(1438.18+559.44),那么我做了一笔借其他应收款2666.33贷银行存款1997.62 管理费用668.71 ,这个分录完整吗 借管理费用-工资889.75 贷银行存款889.75 借管理费用-1438.18 贷现金1438.18 借银行存款2666.33 贷其他应收款2666.33 员工发生工伤医药费559.44 借其他应收款 2666.33 管理费用-6668.71 贷银行存款1997.62(1438.18+559.44) 去年当时付了一笔现金1438.18,今年要调整分录改用银行存款付款,分录怎么调账啊,税务报表怎么处理
老师,我申报2月份个税,有3个人离职,没有工资,我已经填过离职日期,但是申报的时候出来提示需进行综合所得申报,没有工资并且离职,怎么申报
老师,用于出口退税的发票勾选了 后面如果发票内容有问题 不退了 有没有什么影响
做汇算清缴时,当年没有利润,需要填《A106000企业所得税弥补亏损明细表》吗
可以债转股吗,要交税吗,现在和股东挂的借款。之前还不是股东挂的借款。现在对方是百分之百的股东,能不能把之前的其他应付款转为投资,账上也没有实收资本
一般纳税人一般是按季度考虑税负,如果是4月,就看第一季度税负,如果是5月,看4月的税负还是看上一季度税负
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的