你好 对 分录是正确的
您好,请问下员工提取备用金,为什么是借:其他应付款-员工 贷:银行存款,不是其他应收款吗
员工提取备用金会计分录,是借方 其他应收款某员工,贷银行存款吗
老师 我们员工提取备用金银行打款给他的,分录是:借其他应收款 贷 银行存款 用完了拿单来报销 时怎么做分录
老师,有笔借款分录是借其他应付款-员工 贷银行存款,现在收到借款还款,分录是不是借银行存款,贷其他应付款-员工
老师好:备用金直接转到员工卡里,员工采购材料后,做分录是不是:借:某某材料 贷:其他应付款某某员工. 提取备用金时:借:其他应付款某某员工。贷:银行存款
有的人在公司只交社保不发工资,社保个人部分也是公司承担,这个怎么入账呢
老师我这里有个小规模的公司,季度开了普票几万块钱,可以零申报了吗
老师,请问企业7月贷款920万,9月收到拆迁款1600万,请问拆迁款所得税汇算时这笔短期贷款可以还款抵消吗,谢谢
老师你好我是个体工商户,开宾馆的,我得税收方式是定额。征收,老师我增值税每个月不超过8万。麻烦您老师我没理解,我是没月不超过8万,季度不超过24万就不交税吗?
8月份有一张发票开错了,9月初冲红了,8月开的发票已经报税了,9月开的发票金额是不是要减去冲红这张发票的金额后报税?
老师,小规模可以差额征税吗。我们营业执照范围是这些,经营代理酒店房费,赚中间差价
请教如果在A公司工作,交社保,同时又在B处取得了劳务报酬,在汇算清缴的时候单位能发现吗
请问怎么申报出口退税的流程是怎样的?
委托代理机构支付的注册商标怎么入账
员工工资50400按劳务报酬还是工资申报个税合适?