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老师 我们员工提取备用金银行打款给他的,分录是:借其他应收款 贷 银行存款 用完了拿单来报销 时怎么做分录

2022-11-22 14:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-11-22 14:17

同学你好 借费用科目 贷其他应收款

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快账用户9297 追问 2022-11-22 14:24

还有一个问题老师 员工借了4500工资 后面发工资了员工要还回来 但她又还要接备用金,我们前面那个会计让她还那个工资的4500作为备用金了 就没有过我们的手 后面又写了张借支单 (已支付现金 ,借支转备用金)这个怎么处理 写分录

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齐红老师 解答 2022-11-22 14:30

这个冲减就可以了

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快账用户9297 追问 2022-11-22 14:34

开始9月写了张借支单 工资4500,后面11月份又写了一张借支单是备用金 等于她把这个预支工资的钱还回来了,再借备用金 ,但钱没经过我们手

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快账用户9297 追问 2022-11-22 14:35

怎么写分录

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齐红老师 解答 2022-11-22 14:43

同学你好 借其他应收款 贷银行存款

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同学你好 借费用科目 贷其他应收款
2022-11-22
你好; 是的。 就这样做分录。 记得员工垫付的 依据单子也得给你入账哈
2022-04-12
你好 对 分录是正确的 
2022-04-24
借其他应收款,贷银行存款。
2022-11-29
会计分录 借管理费用 贷银行存款
2023-12-20
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