你好,做福利费里面的高管,房屋相关的水电费,物业都是做到福利费借管理费用,福利费 贷,应付职工薪酬,福利费 借应付职工薪酬福利费 贷银行存款, 如果能分到每个人是多少的,还需要交个税,分不出来的不需要缴纳
老师 想请教一下 我们上个月支付了3个月房租和物业费做分录 借:预付账款 30000 贷:银行存款 30000 这个月发票还没有收到也不知道税金是多少,做了笔计提分录 借:管理费用/房租 8000、管理费用/物业费2000 贷:其他应付款/预提费用 10000 次月收到房租和物业费发票含税30000元,那次月我该怎么做分录呢?
7月付款了员工宿舍3个月房租,还未收到发票,7月做账室借:预付账款,贷:银行存款,并当月摊销了,借:管理费用-福利费,贷:预付账款。8月房东代开了房租费普票给我们公司,那这张发票怎么入8月帐里?
我们公司为2个高管租房,这个房租费怎么做分录?并且给高管租的房子里的物业,水电暖及日常的消费的采购款也给报销了,那这个是怎么做分录呢?都是计入管理费用-福利费吗?借管理费用-福利费 贷银行存款吗?
老师,:给高管们租的公寓年租金我这样记:管理费用-福利费,贷方还要过“应付职工薪酬”这个科目吗?还有一次支付了一年的租金是不是还得按月摊,不能一次记入管理费用? 这样对不:借 :长期待摊费用-房租 贷:应付职工薪酬,贷:应付职工薪酬,贷:银行存款, 按月再分摊:管理费用-福利费,贷:长期待摊费用,这样对吗?
员工租房自己住,公司先把一整年的租金付给房东,进了职工福利,原来会计分录是借:应付职工薪酬—职工福利费800 预付账款8800 贷:银行存款9600 借:管理费用-职工福利费800 贷:应付职工薪酬-职工福利费800 公司当月从职工工资扣了9600,打算进入职工个人工资,然后按月付职工800,这个怎么做账呢 ?
老师,我24年有一笔出口业务的收入确认在了25年1月份,现在税务老师上我做更正申报,请问更正申报具体怎么做
18万包4个月宾馆,怎么建账,期初余额18要放在哪里
公司电子税务局内显示有的通行费进项税,在做抵扣的时候进行了勾选并抵扣,现在发现根本员工没有上交这部分通行费发票,涉及金额抵扣的税费是3块钱,账务和税是去年11月的,我希望缴纳这部分税款,我应该怎么做
马上汇算清缴了,去年第四季度财报其他应收款是负数,报年报的财报可以调整吗?还是说不用调?因为把负数调为正数,以后两边资产负债表的资产总额会变掉。我是刚接手这一家公司的
老师,新注册公司税局注册流程是怎样的?
一般纳税人注销不干了 账面有20多万库存轮胎 低价处理一条2-3元价格出售可以吗 可以不来发票吗 都是卖给个人了 低价处理了
汇算清缴开的发票能当做去年费用税前扣除吗比如2024年费用2025年5月31号之前开出来能扣除吗另外过了汇算清缴补开的发票直接夹在对应记账凭证后面这种情况怎么处理?
查企业在哪查最好 回答下
老师你好,我想问一下135这个题目的第五问为什么答案里面1-6月的净利润在时间权重是5/12,不是6/12
老师,我以前是代账公司会计,在家带娃四五年了,想系统的学习实操工作中的财务知识,有推荐的课程吗
公司给两个高管分别各租了一套房子,房租费房东开的发票怎么入账?分录是啥?交的物业费也开了发票,先是他们自己垫付,后来高管分别拿着各自租的房子的物业费发票来报销,这个又怎么做账,分录是啥?
房屋租金如果一次支付好几个月的 借预付账款贷银行存款 安月分摊借管理费用,福利费 贷,应付职工薪酬,福利费 借应付职工薪酬福利费 贷预付账款
物业费借管理费用,福利费 贷,应付职工薪酬,福利费 借应付职工薪酬福利费 贷其他应付款 企业报销借其他应付款贷银行存款
那这个物业费和租金要做到这个高管的工资里缴纳个税吗?
你好,对的,是这么做的。
不做可以吗?
你好,这种有风险的。
直接去费用,不通过应付职工薪酬这个科目可以吗
你好不可以的准则要求必须通过应付职工薪酬的。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。