您好,对的,没错,就是你这么理解的。

老师 申请退税前一税款所属期的增值税期末留抵税额*这句话怎么理解? 现在是4月2日,正在申报3月所属期的增值税,申请退款前一所属期是指截止3月底的期末留抵税额吗?
是不是可以这样理解填报是2022.4月 税款所属期是3月 期初未缴税额是指2月的应交税额 期末未缴税额指的是3月的 本期应补缴税额也是3月的 对?
申报增值税时,显示主表本月期初未缴税额(多缴为负数)应该等于上一税款所属期申报表第32栏期末未缴税额(多缴为负数),但是本月期初未缴税额这栏是灰色的,没办法填数怎么办呀
老师,增值税申报表一般看那几行数据,第27行本期已交税款,30行本期缴纳上期应纳税额,本期指的是几月,上期指的是月,比如填表日期是2月,税款所属期是1月
由于上月补交之前欠缴税款导致期末未缴税额为负数,当期再缴纳税款的时候发现期初已缴税额和期末未缴税额都有数据,但是上月和当期并没有发生欠税,当期交税的时候是不是应该更改主表期末未缴税额把应交税额和期末未缴税额加在一起啊,但是30行不让更改,是自动生成的数据,怎么办
我公司做渣土运输的,是一般纳税人,有私人的车子挂靠到到我公司。我给工地开10万运费,工地给我公司补0.09增值税,我公司需要给他们私人结算运费,我应该收他们几个点的费用。
老师,企业所得税年报,营业外收入需要调增50.24元,这里属于小微企业,我没有选填写A101010\\101020\\103000,这些表,我要怎么去调
零报税,是每月报一次吗?
老师 就是新建的厂房 老板想看投进去多少钱 我看哪些科目啊
老师,返聘退休人员应该签什么合同?在申报时又该如何申报?
公司以前给员工居住或者办公的租住的单子,后因办公地点取消,所以提前退租,导致没有到期就停止租房了,然后当时这个押金也没有给退,有个几万块钱,像这种情况,如何处理?租住的是个人的房子,没有发票, 现在的押金。无法收回,然后让办公室的人员写一个情况说明,附在凭证后面能税前扣除吗?
找会计工作需要必须有中级职称吗
老师,生产成本,辅助生产成本是个啥?怎么又出来了一个这个科目?以前没见过?
如果账上的汽车固定资产残值还有1万多开给个人了,然后个人自己去二手车市场过户,二车市场开支的发票,如果金额高于1万多,这个是不是有税务预警
公司出售固定资产,汽车开给个人的,个人自己去过户了,然后二手车市场开了个那个发票嘛,但是那个发票没有给公司留存,这个是不是需要问对方要过来?
也就是说我在4月填报时 填的是3月份未报的税 期初是2月已交的税 对?
对,没错,就是你说的,你这样理解的
增值税进项税额转出 转出未交增值税 这俩科目属于贷方表示增加?
对,没事儿,这两个科目是贷方增加的。
这属于是什么科目 为什么贷方表示增加?
未交增值税,就是你应该缴纳增值税。
进项税额转出和销项税额是一个道理,贷方是增加的。
这块我可以在哪专门学习?
这个您可以和客服咨询一下,看看有没有相关的课程。
在哪联系客服
他们不属于成本类 损益类的吧
您说的这个科目不属于属于类科目。
我发给你的微信,你可以加一下。
进项税额转出 我直接用进项税的贷方做科目不行?
最好还是用进项税额转出这个科目。
什么时候用 分录怎么写
借管理费用贷,应交税费,应交增值税进项税额转出。
购进时借管理费用 借进项税 怎么这个还是借管理费用?
因为就相当于点的税费转到费用里面了。
那就是买的时候进一次费用了 进项税额转出时又进了一次费用 是?这所得税不就减少了吗?
对呀,你的进项税额少了,费用多了,所得税就少了。