你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
三、东方公司10月1日销售原材料一批,价款100000元,税款13000元,收到为期3个月、面值为113000元的不带息银行承兑汇票。编制以下会计分录:(1)10月1日销售材料收到银行承兑汇票时,(2)如果票据到期,企业支付票据面值时,(3)如果票据到期,若企业无力偿还票款时,
东方公司12月1日销售商品一批,价款20万元,税款26000元,收到为期四个月,面值为226000元的不带息商业承兑汇票,编制以编制以下会计分录1.10月1日,销售材料收到商业承兑汇票时2.如果票据到期,企业收到票据面值时3.如果票据到期,企业无法收到款项
东方公司12月1日销售商品一批,价款20万元,税款26000元,收到为期四个月,面值为226000元的不带息商业承兑汇票,编制以编制以下会计分录1.10月1日,销售材料收到商业承兑汇票时2.如果票据到期,企业收到票据面值时3.如果票据到期,企业无法收到款项
分录题:(二)3.1日东方公司销售一批产品给西方公司,货已发出,增值税专用发票上注明货款为10000元,增值税额为1300元。收到B公司同日签发的6个月的不带息商业承兑汇票一张,面值113000。西方公司收到后作为原材料入库。东方公司的账务处理:(1)3月1日销售材料收到银行承兑汇票时,(2)如果票据到期,企业支付票据面值时,(3)如果票据到期,若企业无力偿还票款时,西方公司的账务处理(1)3月1日采购材料开出银行承兑汇票时,(2)如果票据到期,企业支付票据面值时,(3)如果票据到期,若企业无力偿还票款时,
分录题:(四)乙企业10月1日开出为期3个月、面值为226000元的不带息银行承兑汇票(其中材料成本为200000元,增值税为26000元),用来购买材料,银行承兑汇票的手续费按面值的1%收取。编制以下会计分录:(1)10月1日购买材料开出银行承兑汇票时,(2)支付银行承兑汇票手续费时,(3)如果票据到期,企业支付票据面值时,(4)如果票据到期,若企业无力偿还票款时
供应商己开50000发票己认证,现在折价47500支付货款,另外2500要怎么入账,
老师,公司从基本户转钱到一般户,怎么写分录
你好老师请问卖固定资产不管卖赔还是赚都要交增值税吗?
老师,我们8月从抖音提现了6万,8月木有开发票,9月一起开的发票,我现在做8月9月的账务,8月的收入我是做到预收账款还是哪个科目合适
2025年7月一店员上一休一的工作制,工资是2500元,7月只出勤9天,该发多少工资合适?7月有31天,能不能按16天算日工资呢?2500/16=156.25元
工资分录,借,应付职工薪酬,贷,库存现金,还要月未计提吗?
建筑企业和个体户签的材料采购合同需要缴纳印花税吗
老师你好,公司为小过敏纳税人,2024年12月开具销售发票16,000元。(当月销售的时候也没有结转成本,因为就是我们领导自己去维修,以为赚的就是维修费用)当时应该有涉及到库存出库,但是库存发票没来也不知道,以为这16,000光是维修费。实际上还有4000多的出库变压器是成本。我问现在实际上库存有两个变压器,但已经都实际销售出去,其实就是维修都用了。这种情况怎么办?现在没有销售收入,这个月销售收入才1000多元 2025年2月份库存变压器的发票才来
工资会计分录是借,应付职工薪酬,贷库存现金,做不做计提呢,没买社保?
老师,这次企业所得税新增加要填报的应付职工薪酬数据填写,帮我理一下。 像我们9月15号发的是8月份的工资,1月份发的是上一年度的12月份的工资。这次第一行次是要填写2024年12月到2025年8月份的应付职工薪酬一级科目-贷方本年累计数么?还是填写2025年1到9月份的应付职工薪酬一级科目贷方累计数?
你好 1.10月1日,销售材料收到商业承兑汇票时 借:应收票据 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 2.如果票据到期,企业收到票据面值时 借:银行存款,贷:应收票据 3.如果票据到期,企业无法收到款项 借:应收账款,贷:应收票据