你好请把题目完整发一下
某企业于 2019 年 9 月 6 日对一项生产用固定 资产进行改扩建: (1)改扩建前该固定资产的原价为 1800 万元,已提 折旧 200 万元,已提减值准备 100 万元。 (2)在改扩建中,领用工程物资 200 万元,领用库存 商品成本 400 万元(公允价值和计税价值均为 500 万 元),领用生产用原材料 100 万元,(进项税额为 13 万元),改扩建工程人员工资 100 万元。 (3)该固定资产于 2019 年 12 月 26 日达到预定可使 用状态,该企业对此项固定资产采用年限平均法计提
企业于2019年9月6日对一项生产用固定资产进行改扩建:(1)改扩建前该固定资产的原价为2000万元,E提折1日400万元,已提减值准备200万元。(2)在改扩建中,领用工程物资300万元,领用库存商品成本500万元(公允价值和计税价值均为600万元)领用生产用原材料100万元,(进项税额为13万元)改扩建工程人员工资150万元(3)该固定资产于2019年12月26日达到预定可使用状态,该企业对此项固定资产采用年限平均法计提折1日,预计尚可使用10年,预计净残值为62万TT:(4)2020年12月31日,该固定资产可收回金额为15005;(5)2021年12月31日,该固定资产可收回金额为150055.要求:(1)计算该扩建后的固定资产账面价值(2)计算该2020年12月31日的固定资产账面价值(3)计算该2021年12月31日的固定资产账面价值3.丙企业2019年9月发生固定资产业务如下(1)一台锅炉因技术陈旧、污染严重,市环保部
某企业于20X5年9月5日对一条生产线进行改扩建(该生产线属于动产类),改扩建前该固定资产的原价为2000万元,已提折旧400万元,已提减值准备200万元。在改扩建过程中领用工程物资300万元,领用生产用原材料100万元,原材料的进项税额为13万元。发生改扩建人员工资150万元(尚未支付),用银行存款支付其他费用33万元。该固定资产于20X5年12月20日达到预定可使用状态。该企业对改扩建后的固定资产采用年限平均法计提折旧,预计尚可使用年限为10年,预计净残值为100万元。 20X6年12月31日该固定资产的公允价值减去处置费用后的净额为1602万元,预计未来现金流量现值为1 693万元。 20X7年12月31日该项固定资产的公允价值减去处置费用后的净额为1580万元,预计未来现金流量现值为1 600万元。假定固定资产计提减值准备不影响固定资产的预计使用年限和预(具体题目及要求图片中有)
某企业于2019年9月6日对一项生产用固定资产进行改扩建:(1)改扩建前该固定资产的原价为2000万元,已提折旧400万元,已提减值准备200万元。(2)在改扩建中,领用工程物资300万元,领用库存商品成本500万元(公允价值和计税价值均为600万元),领用生产用原材料100万元,(进项税额为13万元),改扩建工程人员工资150万元。(3)该固定资产于2019年12月26日达到预定可使用状态,该企业对此项固定资产采用年限平均法计提折旧,预计尚可使用10年,预计净残值为62万元;(4)2020年12月31日,该固定资产可收回金额为1500万元;(5)2021年12月31日,该固定资产可收回金额为1500万元。要求:(1)计算该扩建后的固定资产账面价值。(2)计算该2020年12月31日的固定资产账面价值。(3)计算该2021年12月31日的固定资产账面价值。
某企业于2019年9月6日对一项生产用固定资产进行改扩建:(1)改扩建前该固定资产的原价为2000万元,已提折旧400万元,已提减值准备200万元。(2)在改扩建中,领用工程物资300万元,领用库存商品成本500万元(公允价值和计税价值均为600万元),领用生产用原材料100万元,(进项税额为13万元),改扩建工程人员工资150万元。(3)该固定资产于2019年12月26日达到预定可使用状态,该企业对此项固定资产采用年限平均法计提折旧,预计尚可使用10年,预计净残值为62万元;(4)2020年12月31日,该固定资产可收回金额为1500万元;(5)2021年12月31日,该固定资产可收回金额为1500万元。要求:(1)计算该扩建后的固定资产账面价值。(2)计算该2020年12月31日的固定资产账面价值。(3)计算该2021年12月31日的固定资产账面价值。
请问货物运输电子收款凭证可以当发票使用吗?
老师,我公司收到100万,实收资本90万 管理费用10万 收到款时我都记入了实收资本 借:银行存款100 贷:实收资本100 计算应付管理费时:借:其他应收款 10 贷:其他应付款款-管理费 然后其他应收款冲了实收资本 借:实收资本 贷:其他应收款 付管理费时 借:管理费用 10 贷:银行存款 10 结果其他应付款有余额了,没办法冲了,已经付了,不欠管理费了,您看我哪个环节错了。
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老师,我现在把采购垫付的货款也过一遍账,不直接做报销,和采购是用应付账款对吧,我用的其他应付账款了
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老师养殖户共用一块电表,电业局开给一个养殖户发票,这个养殖户再开给另几家,这个养殖户收到的电业局的进项需要进项税额转出吗