您好!应该是你计提数和实际发放金额不一致哦

老师 你好!在填报所得税汇算清缴时,为什么将职工薪酬给纳税调增了呢
老师,汇算清缴时,职工薪酬这个数据是从哪里来的,为什么要纳税调增呢
老师,你好,请问我在申报企业所得税汇算清缴的时候,期间费用表的管理费用的职工薪酬为什么会去到纳税调增那里呢?
您好老师,为什么企业所得税汇算清缴时填了职工薪金和累计折旧这两个表,变成纳税调增了呢?
老师,我21年计提了一笔职工薪酬在汇算清缴时既没有实际发放也没有纳税调增。我现在准备直接把该笔职工薪酬截止今年汇算清缴还未发放的部分调增在22年企业所得税汇算清缴里,还是该笔职工薪酬全额调增,不管发没发?
老师,你好,我们出口退税,税局要我们提供那个办公场所经营照片,我们注册地址没有办公,实际办公搬到其他地方经营,可以拍实际办公地址的照片吗
我们是做应用拉新。相当于剪辑视频发布在抖音上,然后引导用户下载,需要什么经营范围
小规模不超过30万增值税怎么做账
嗨,经营部一次回款15万,这个做收入是不是超过了核定的标准,要交税呀?谢谢
老师,股权转让价格是220万,转让股权缴纳印花税550元,入账时因为股权转让取得收入计入投资收益导致盈利交企业所得税5530元。当时的分录如下——借:银行220万贷:长期股权投资200万投资收益20万。请问一下老师,税务年报时A105030需要填写吗?对应填在哪一栏?是长期股权投资还是填在其他或交易性金融资产?麻烦老师详细指导每一栏对应每一列怎么填写数据?谢谢老师详细回答一下怎么取数填写
老板名下有两家公司,a公司一般纳税人生产企业,b公司小规商贸企业,a公司加工的商品一部分卖给b公司,ab公司间以成本价进行交易并开票发货,b公司再对外销售,有什么风险吗?
上个月2月份(发票未到)计提了管理费—快递费 借:管理费-快递费333.02 应交税费-待认证进项税额19.98 贷:其他应付款353 老师,现在3月份收到了这张发票,请问怎么做分录?
有偷税行为一般纳税等级会保留几年
老师,请问公司股权转让申请查询在哪里可以看呢?
发票备注栏可以写货款所属年月吗?比如2026年1月货款,然后3月才开票,然后备注栏写:2026年1月,这样行不行?会有什么影响吗?
因为公司是去年12月份才成立的,所以当月只计提了工资,发放是在下月
正常情况下,工资不是计提当月的,发放在下月吗?这样的话当月的计提数和发放数不一样都要调增吗
你12月份计提了,在汇算清缴之前发放了就不用纳税调增啊
但是纳税表就自动给调增了
你填的账载金额和税收金额是不是不一样