您好 借:固定资产 99450%2B6000/1.09=104954.59 借:应交税费-应交增值税-进项税额 99450*0.13%2B6000/1.09*0.09=13423.91 贷:银行存款 104954.59%2B13423.91=118378.5 借:在建工程 250000%2B4500/1.09=254128.44 借:应交税费-应交增值税-进项税额 250000*0.13%2B4500/1.09*0.09=32871.56 贷:银行存款 254128.44%2B32871.56=287000 借:在建工程2600/1.09=2385.32 借:应交税费-应结增值税-进项税额 2600/1.09*0.09=214.68 贷:银行存款 2600 借:固定资产 256513.76 贷:在建工程 254128.44%2B2385.32=256513.76
有关工资薪金问题,基本工资3000岗位500交通补贴500话费补贴300减掉请假100合计4200.问1.个税申报是按4200申报吧?2.社保缴费基数是按3000吧?公积金缴费基数按多少?
对方客户不付款 沟通完 对方客户经理自己垫付 后期他们公司打款了再让我们打款给他个人 这怎么操作有什么风险 怎样操作比较合规
公户没有接手银行承兑的功能,可以直接去银行开通吗
老师,核对账目的时候,发现把保洁2月份工资多计提了一遍,我是否可以现在红冲掉?
一般纳税人代加工烘干开发票的税率是几个点
老师好,中级会计师证书有含金量嘛?好找工作不?
老师 公司租房是不是来发票才能摊销 公司租车也一样吧
有一笔货款发票收到了,计入成本了,但是部分货款不是对公户付的款,这个怎么记呢,可以冲其他应付款吗 这个应付账款
老师,我们是建筑公司,跨区项目工地上工人在外面餐馆吃饭的餐费,住宿费,记入工程施工一间接费,还过应付职工薪酬一褔利费不呢?我们一般都是工期在一个月左右,不会住项目上。
老师下午好!想问下暂估入账这个科目挂账的时候:借:原材料,贷:应付账款-原材料暂估入库,还是贷:应付账款-供应商名称暂估入库