同学你好 1.入账时间为2021年1月,入账价值=480000 2.借:研发支出-费用化支出240000 -资本化支出480000 贷:原材料500000 应付职工薪酬200000 银行存款20000 借:管理费用240000 贷:研发支出-费用化支出240000 3.借:无形资产480000 贷:研发支出-资本化支出480000 借:管理费用480000/6=80000 贷:累计摊销80000 4.账面价值=480000-80000=400000,大于可收回金额200000,减值金额200000 借:资产减值损失200000 贷:无形资产减值准备200000 5.2022年摊销金额=200000/5/12*6=20000 借:银行存款256000%2B15000=271000 累计摊销80000%2B20000=100000 资产处置损益109000 贷:无形资产480000

朴老师,我们公司付款给不开票的的支出都转款给股东,股东再转给对方,这样就导致了账上股东欠了公司20几万没有发票拿回来冲其他应收款-股东,那股东欠公司的钱如何能平?
老师,年底计提法定盈余公积是按照利润总额的10%计提吗?任意盈余公积必须要计提吗?股东分配的股利没有开股东大会的前提下,需要计提吗?
小规模商贸公司和个体户有什么区别
请问老师物业公司公摊水电费应该进成本还是费用呢?
老师,请问一下,现在是12月20号了,还可以给老板做年终奖金发放吗?(朴老师)
老师,我们单位购入梨有员工自己吃的还有送客户的,购入的农户的她去税务局代开了一张免税普通发票,该发票无自产自销或是购入字眼。老师我们公司应该怎么进行账务处理?我们是一般纳税人小微企业。老师写的详细点吧?这个抵扣不了增值税吧
我们和A公司互有业务来往,之前购买A公司商品(在我们销售款抵扣),借库存商品,贷应收账款,后面商品问题,A公司减免300元(已开折让),借库存商品 贷应付账款,等收到款,再借银行存款 贷应付账款吗
老师:购买打印机粉盒2100元,这个算固定资产吗?
老师,请教问下哈,商品编码一般在哪里查哈
老师 销售25年年底返利、补损 都说要到26年1月或者2月才发放,那金蝶云星空25年怎么做账?应收会计分录怎么做吗