您好 可以这样处理的
老师,我们是粮食企业,发货出去对方要扣数量的,对方都是两月三月和我们对数量,所以发货的当期我们就没有做未开票收入入账,等到把数量对好了,我们开票了再做收入,这样可以吗
老师您好,我们向境外供货商进口采购,他们给我们开了形式发票,货款50万,但实际发货数量和预计有一点出入,实际货款也就是需要我们付的是48万,也就是我们实际付款48万,外方开给我们的形式发票按50万及50万对应数量开的,这种情况怎么处理?形式发票可以开红字吗?是否需要外方按48万重新给我们开票?那原来50万的发票怎么处理?或者我们按48万及对应数量入库,发票多出来是50万的,可以吗?税务会查吗?合规吗?
老师您好,就是我们采购的货物还没给我们发货,我们款项也没打,对方已经票给我们开好了,但是没给到我们发票,只是电子税局可以查到已经给我们开好了,那我们当月需要把票做进账套里嘛?还是等下月收到票了在做下月账套里?
老师您好,有家供应商2023.11月开了专票,后来发生退货,我没入账就把专票全部联次都退给对方了,后来他又在2024.1月开了负数,还把负数发票给我了,他这样做是不是不对,这负数发票是不是应该他们自己入账?
我们是废油综合利用企业,采购的原材料废矿物油桶装的入库单数量和联单数量不一样,发票有时候是以联单上的供应商移出数量开具发票,有时候是以我们接受量开发票,我做账的时候以哪个为准呢,我做账是以发票上的数量做的对吗? 月末又怎么处理呢
公司经营几年,账上有未分配利润?工商未实缴,现有新的投资都要进来。中介机构帮我们操作的是先减资,后增资新股东再进入。这样虽然完成了股改,但是账上未分配利润未变,这样操作有没有什么弊端?
中级职称考试多选题少选得分吗
你好 老师 提供部分员工宿舍 电费员工承担 现在问我员工自己电费对公支付到公司账上 会有什么风险么
10月份采集的土地税税源信息,土地有效期从5月份开始,那我从哪月开始申报土地税?
报税的页面那个A级纳税人和M级纳税人有什么区别?M级纳税人有什么影响
老师您好,研发过程中,形成产品,对外销售。冲减研发费用对应的原材料部分。研发产品入库,会计分录借,库存商品,贷:研发费用-原材料。如果本年研发原材料累计只有100万,领用的材料累计是200万。冲减变成负数了,怎么处理?
土地使用税开始缴纳的时间可以延后执照税务登记日期几个月吗?
老师A公司现在业务被转到B公司下面,我们是做加工型企业,如果开票给A,再由A开票给B可以吗
老师,公司股东要转让股权,未分配利润是正数,实收资本只有530万,注册资本1000万,注册资本就是股权的原始价吗?转让股权,怎么看是不是平价呢?
老师,个人所得税应交税费科目借方余额170.46,核对了每个月缴纳的税款和个税一致,但是具体哪个月的错了,还没有核对,出来,但是判断是多计提了工资,能否直接在25年8月冲减管理费用
发货到开票间隔三几个月
数据没有确定 可惜这样操作
好的,老师,谢谢您,专管员这边 老师说我们这个问题
数量没有确定 那专管员建议您怎么开具发票数量没有?
没有,他们就说我们这种情况该做未开票收入就要做
老师我们入库只有发票和合同,没有入库磅单,这样有问题没得也
有没有写单独入库单
那您可以说明情况 没有验收 没有数量 不好开具发票 也不好确认未开票收入
没有单独写入库单,这种要怎么操作
是您入库还是出库
我们是入库,没有入库单,只有发票和合同
那应该有对方的送货单 自己单位的入库单
两个都要吗?
对的 送货单上对方写出库数量 然后您单位过磅后 可以在上门写过磅数量 然后根据过磅数量写入库单 给对方一联
我们这边是火车皮发货,对方定量包是个估计数,我们过磅了以我们的过磅数入库,没有送货单可以的撒
那至少也要有入库单
好的,谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问