你那个分给第3方是咋回事?意思是你们实际支付950,但是,开票1000,专卖给别人50?
老师,上个会计申报唐之涛现在申报工资带不出来她,什么原因,怎么操作
老师,二手车销售统一发票,可以抵扣进项吗
不在我们公司代账,单独税务注销需要我做什么
对方开给我们的普通发票是免税的,在电子税务局能查到吗
一般纳税人公司 18 年成立的,22 年到 24 年财报和企业所得税报表是 0 申报的(增值税应该是准的)但是实际有开票的,那么 22-24 财报和企业所得税怎么更正呢?还有我报税的时候只做开票取票数,银行账都没有做进去(我也不会)所以财报数据都是不对的,我现在只是把财报的净利润做成负数,保证企业所得那里是负的不产生利润就不交企业所得税. 现在我的企业所得税表里一季度季初是0.01 万元 季末是0.26,二季度季初是0.26,季末55.15万元.数据相差太大了,怎么调账呢?这样税务局会不会查到?查到了该怎么调整?
进口货物,交的进口关税怎么入账
生产型企业已经提交了退税申请,备案单证要上传到哪里去吗
老师。收购股权款怎么做分录呢
老师,单位买个二手车,收到二手车市场发票,这个钱我们能直接打给卖方吗
您好,老师,我们公司买了一个20万的产品,过几天退款不要了,但是顾客有一个银行取钱的定期的银行的损失要我们公司赔偿,我们公司给顾客又赔偿了15000元给顾客。这个15000赔的银行利息我怎么录凭证呀?是不是借:营业外支出还是其他应付款,贷:银行存款???
是这个人帮我们充值,然后我们再付款给他
如果发票到了做帐,可以把这个50元用现金做吗,借应付帐款 1000 贷:银行存款 950(我们用公帐付这个人),贷:现金 50 可以吗
发票是1000元的
你们充值的时候怎么做的分录?
因为是第三方帮我们充值的,当时是按1000元,我在做帐的时候,都按现金1000做的,现在老板想用公帐付款950
老师公司电费当时充值是第三方(个人)帮我们充值1000元,现在开发票回来也是1000元。当时第三方(个人)说到时候可以优惠,现在我们只需要付给他950元(老板想用公帐付这个950元),剩下的50元,做帐可以用50元现金来做吗?
借:应付帐款 国网电网 1000元;贷:银行卡 950元 现金50元。这样可以吗? 不管我之前充值的时候
支付的对象不同,不能那么做
这样做 借 :应付帐款 --国网电网 1000元 贷:其他应付款第三方(个人)950元 贷:现金50元,这个差额用现金去做可以吗
全额支付现金是可以的,