这个可以计入营业外收入的
老师,企业收到社保局稳岗补贴的款,这笔分录怎么做呢?
银行收到社保局的一笔稳岗补贴的怎么做分录呀,应该是社保局退回的公司缴纳部分费用 这个分录怎么做呀,老师
老师您好,收到社保局的稳岗补贴怎么做会计分录呀,谢谢
老师您好:我是小规模收到社保返还的稳岗补贴怎样做分录
老师!您好!我想问下收到就业局返回的稳岗补贴怎么做分录!这个补贴用于缴纳单位部分社保,怎么做分录
假设进货是90万(价税合计),毛利率怎么计算
老师,内账固定资产需要折旧吗?
上月汇兑损益贷方余额8014人民币,上月底的汇率为7.3159,结汇当天的汇率为7.1,结汇39592美元时怎么做账
你好老师一般纳税人预付款的余额表示借贷应收应付账款在贷方还是在借方
老师,内账应该价税分离做吗?
老师,这道题盈亏平衡点业务量和销售额我这样算可以吗
各位老师大家好,管理费用-开办 费能记贷方科目吗,因为有些是需要退回冲减的
请问违约金一般按多少定额签订协议
#提问#老师,6、下列各项中,属于利得的有( )。 A 出租无形资产取得的收益 B 投资者的出资额大于其在被投资单位注册资本中所占份额的差额 C 处置固定资产发生的净收益 D 以现金清偿债务形成的债务重组收益 这个选择什么?B不是商誉吗?D是其他收益?
生产企业先申报增值税还是先申报出口退税?
老师。分录这样做嘛!借:银行存款贷:营业外收入缴纳社保的时候做:借:应付职工薪酬-单位社保贷:银行存款是这样做吗
是的,是这样账务处理的
老师:你好!比如单位部分缴纳3739元。返回的补贴的678元,我是不是需要分开做借:应付职工薪酬—社保3061补贴收入用于缴纳社保应付职工薪酬-社保678贷:银行存款3739
这个没必要区分的额