您好 请问是21的业务发生了 发票22年收到 21年12月份暂估后收到发票?

老师,21年12月份采购的年货-春节福利,发票是22年1月取得的,是不是要把发票放21年12月份的账里,算作12月份的费用?
老师,21年12月发生的费用,22年1月开的票,可以做到21年12月去吗
21年(1-12月)的通行费,今年2月份(22年2月份申请开的票),开票日期显示22年2月份,那么入账是在22年2月入账吗
21年12月份的账里可以入22年的发票吗
老师 21年12月发生的业务 发票是22年2月份开回来的 在21年12月做暂估后在22年2月份做冲销吗 还是直接可以在12月份就可以做账了
老师请问下员工的高铁票可不可以抵扣增值税?
老师,工会经费可以不计提吗
老师,这个月做账发现 25.4季度的所得税少计提了一部分。现在改账,因为跨年 分录应该是 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-应交所得税 这样可以吗?
老师我们是生产出口业务,税负=毛利率*13%税率吗? 我们应该控制在税负多少?
老师,电子税局边上公司名字边上有个待确认什么意思呀?
办理个体户需要什么资料和办理流程呢
单位是一家门诊部,原先有家药商,提供试剂本单位正常结算,但试剂相应仪器免费本单位使用,说是五年以后把这个试剂相应的这个仪器就转让给本单位,那么现在本单位对这个仪器没有财务就没有记录,没有入账,外单位查仪器要发票等凭证啥办?
老师,公司这个月停产,没有生产产品,那设备折旧怎么做账。
报销3686.44元,发票是3686.04元,差4毛钱没事吧
老师,印花税借款合同,我们属于小型微利企业,和金融机构的借款合同,是不需要缴纳印花税的,但是需要申报,如果没有申报,有什么影响啊?我看我来之前都没有申报。
没有暂估,直接入账了,是不是不对?
应该是先暂估 收到发票冲销暂估的
先借主营业务成本贷应付账款暂估,22年收到发票借暂估贷其他应付款吗
请问暂估金额跟发票金额一致吗
金额一致
借:应付账款-暂估应付账款 贷:应付账款 冲暂估这样写分录就好了
像这样的必须要暂估是不是
是的 像这样的必须要暂估
好的,谢谢
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!