您好 请问是21的业务发生了 发票22年收到 21年12月份暂估后收到发票?
老师,21年12月份采购的年货-春节福利,发票是22年1月取得的,是不是要把发票放21年12月份的账里,算作12月份的费用?
老师,21年12月发生的费用,22年1月开的票,可以做到21年12月去吗
21年(1-12月)的通行费,今年2月份(22年2月份申请开的票),开票日期显示22年2月份,那么入账是在22年2月入账吗
21年12月份的账里可以入22年的发票吗
老师 21年12月发生的业务 发票是22年2月份开回来的 在21年12月做暂估后在22年2月份做冲销吗 还是直接可以在12月份就可以做账了
旅游行业,差额开票,开票金额一个月下来假设5000元的销项税额,由于抵扣的成本不够,最后要交增值税10000元,会计分录怎么写
老师,我司A公司缴纳房产税和土地使用税。现在在A公司的办公楼上其中一间办公室注册一家商贸公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一个人,但是背后是同一个老板!请问这种情况现在税务局让B公司交房产税和土地使用税!请问还需交吗?
到底无形资产摊销计不计入营业现金净流量?
老师,试用期可以不缴纳社保吗?
凭证可以半年的凭证装订在一起吗
海关申请产地证这个要如何做,我们公司是从贸易公司进的货,我要填供货方的再上一游企业吗
老师,您好!我想问一下溢价发行债券,在算什么的时候,需要考虑溢价的部分
老板要把借公司的往来款转投资款。可以吗,用不用交税,需要啥附件
老师,请解析下这句话:加工费记入委外加工产品的成本。 我看我司科目余额表,全盘会计把委外加工费单独出来放制造费用了。我然后我核算成本只能分配到各个产品中。 然后现在生产领料领这个委外件。因为不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生产领料明细表肯定会领委外件和自制半成品组装成产成品嘛,是不是,因为工司没核算成本。所以领料明细表我套用采购单价乘以数量就是我成品成本。但里面含了加工费单价。那我现在是要把加工费减掉对吧。 2、全盘把加工费单独出来了,影响我核算吗?还是说我是可以把加工费计入委外加工产品成本
老师,比如委外加工的产品。ERP系统是有入库单价的对吗?如果自制的成品核算出来成本,在ERP里面也有入库单价对吗?
没有暂估,直接入账了,是不是不对?
应该是先暂估 收到发票冲销暂估的
先借主营业务成本贷应付账款暂估,22年收到发票借暂估贷其他应付款吗
请问暂估金额跟发票金额一致吗
金额一致
借:应付账款-暂估应付账款 贷:应付账款 冲暂估这样写分录就好了
像这样的必须要暂估是不是
是的 像这样的必须要暂估
好的,谢谢
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!