利润总额=600000%2B40000%2B50000%2B10000-220000-35000-60000-10000-50000-20000-30000=275000 所得税费用=275000*25%=68750 借:主营业务收入,600000,其他业务收入40000,营业外收入50000,投资收益 10000,贷:主营业务成本,220000,其他业务成本35000,营业外支出60000,税金及附加,10000,销售费用50000、财务费用20000、管理费用30000,所得税费用 68750,本年利润206250 借:本年利润206250,贷:利润分配—未分配利润206250 借:利润分配—提取法定盈余公积20625,贷:盈余公积-法定盈余公积20625

甲公司2021年12月份开始营业,当月销售产品取得收入600000元,产品成本220000元;销售材料取得收入40000元,材料购入成本35000元;捐赠支出60000元;获得债务减免50000元;投资股票交易取得净收益10000元;发生税金及附加(增值税除外)10000元;发生销售费用50000元、财务费用20000元、管理费用30000元;所得税率25%;(1)结转全部损益;(2)结转本年利润至利润分配;(3)按10%比例提取盈余公积;写会计分录
甲公司2021年12月份开始营业,当月销售产品取得收入600000元,产品成本220000元;销售材料取得收入40000元,材料购入成本35000元;捐赠支出60000元;获得债务减免50000元;投资股票交易取得净收益10000元;发生税金及附加(增值税除外)10000元;发生销售费用50000元、财务费用20000元、管理费用30000元;所得税率25%;(1)结转全部损益;(2)结转本年利润至利润分配;(3)按10%比例提取盈余公积;
甲公司2021年12月份开始营业,当月销售产品取得收入600000元,产品成本220000元;销售材料取得收入40000元,材料购入成本35000元;捐赠支出60000元;获得债务减免50000元;投资股票交易取得净收益10000元;发生税金及附加(增值税除外)10000元;发生销售费用50000元、财务费用20000元、管理费用30000元;所得税率25%;(1)结转全部损益;(2)结转本年利润至利润分配;(3)按10%比例提取盈余公积;
甲公司2021年12月份开始营业,当月销售产品取得收入600000元,产品成本220000元;销售材料取得收入40000元,材料购入成本35000元;捐赠支出60000元;获得债务减免50000元;投资股票交易取得净收益10000元;发生税金及附加(增值税除外)10000元;发生销售费用50000元、财务费用20000元、管理费用30000元;所得税率25%;(1)结转全部损益;(2)结转本年利润至利润分配;(3)按10%比例提取盈余公积;麻烦老师写一下数据谢谢了
甲公司2021年12月份开始营业,当月销售产品取得收入600000元,产品成本220000元;销售材料取得收入40000元,材料购入成本35000元;捐赠支出60000元;获得债务减免50000元;投资股票交易取得净收益10000元;发生税金及附加(增值税除外)10000元;发生销售费用50000元、财务费用20000元、管理费用30000元;所得税率25%;(1)结转全部损益;(2)结转本年利润至利润分配;(3)按10%比例提取盈余公积;写会计分录,麻烦老师写一下数据
老师,老板们垫付报销给员工的钱,怎么把这个钱给老板,合理合法的,问题是,报销的钱,都没有发票,只有单据和付款截图?
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗