长期待摊费用 期末和起初值只是期末余额和期初余额 汇算清缴原值是要看原始的总金额是多少 本年折旧是当年折旧摊销额 累计折旧是累计折旧摊销金额
老师 您好 资产负债表里面的 长期待摊费用 期末和起初值 还有汇算清缴里面的摊销原值 本年折旧 和累计折旧 这是怎么的关系 我有点理不清
当年发生的长期待摊费用在汇算清缴中要填在资产折旧摊销表里面吧,那个资产原值是不是就是我的长期待摊借方发生数字,然后本年折旧数字是贷方数字,累计折旧也得贷方数字,这个就当年才有的
老师,汇算清缴资产折旧里面,资产原值和本年折旧和摊销怎么填啊,我是年初有一辆车,中间又买了一辆车,并且把原来的车卖了,我这原值和本年折旧,累计折旧怎么填
老师,汇算清缴资产折旧里面,资产原值和本年折旧和摊销怎么填啊,我是年初有一辆车,中间又买了一辆车,并且把原来的车卖了,我这原值和本年折旧,累计折旧怎么填,有图,麻烦直接告诉数字
老师,汇算清缴资产折旧里面,资产原值和本年折旧和摊销怎么填啊,我是年初有一辆车,中间又买了一辆车,并且把原来的车卖了,我这原值和本年折旧,累计折旧怎么填,有图,麻烦直接告诉数字
员工非公司股东,但是协议约定享有部分的分红权?分红是税后的利润,这种正常非股东应该是不享有的。那这种分红财务上怎么处理?
因我司的产品把客户的汽车弄坏了,赔付给用户的修车费,怎么入账
老师好,我们本月有火车票计算抵扣进项税300元,在增值税申报表上填在哪里?
这第2问用的什么公式?不理解
老师好,我们上月有留抵税额10000元,本月销项税额4000元,应交税费科目需要怎么处理?
老师,银承到期扣划过渡户的分录是不是借:应付票据贷:银行其他货币资金
老师你好!一般纳税人企业,销项税额329717.92 进顶税369408.76元,月末了应该怎么做分录,用转入应交增值税一未交增值税吗?
其他应付款-法人(这个名字前面会计写错了),现在我将这个会计分录红冲后,怎么操作?新建一个其他应付款-法人(正确的名字)吗?还是直接将上面那个错误名字修改掉,两种做法我都有疑问
老师你好 经营权转让合同需不需要缴纳印花税
请问法人是某一位,而100%持股的是另外一位,那么实收资本可以是持股100%的人投资的对吧,比如法人是田先生,但是不持股,而李先生100%持股,那么投资款全部李先生来投资可以的吧
晓得了 好的 明白了 谢谢老师
好的,客气,帮到你就好