你好,是的,当年发生的长期待摊费用在汇算清缴中,要填在资产折旧摊销表里面。 资产原值不是借方发生数字,填报的是纳税人会计处理计提折旧、摊销的资产原值(或历史成本)的金额,也就是期末长期待摊费用的余额。 本年折旧数字是本年贷方数字。 累计折旧也得贷方数字。
当年有出售固定资产的情况,累计折旧有借方发生额,所得税汇算清缴资产折旧表中本年折旧只是填写当年累计折旧贷方数,这个出售的固定资产的借方累计折旧应该怎样填写呢?
当年发生的长期待摊费用在汇算清缴中要填在资产折旧摊销表里面吧,那个资产原值是不是就是我的长期待摊借方发生数字,然后本年折旧数字是贷方数字,累计折旧也得贷方数字,这个就当年才有的
长期待摊费用摊销到了管理费用办公费,我在期间费用里面放到了管理费用其他里面,资产折旧摊销表里面我也填了长期待摊费用数字,就是管理费用里面折旧费加上我上面填的其他合计数才等于资产折旧那里面本年折旧数有影响吗?
老师你好,汇算清缴中资产折旧、摊销及纳税调整明细表账载金额 1-资产原值可以使用科目余额表中的长期待摊期末余额借方的值吗? 2-本年折旧、摊销额可以使用科目余额表中的长期待摊费用本年累计数吗? 3-累计折旧、摊销额可以使用科目余额表中的那个值?
老师好!所得税汇算清缴资产折旧,摊销及纳税调整明细表资产原值填的是12月末的数据吗?本年折旧,摊销金额是贷方累计数减去借方累计数吗?我们公司处理了固定资产借方累计数大于贷方累计数,那是不是填个负数呢?
老师,请问开票内容:网络广告宣传服务,是选择分类编码是多少昵
老师,24年的火车票今年可以报销,抵扣进项税嘛
5月份暂估入库商品已结转成本,6月份冲销暂估重新入账的会计分录怎么写
四月开的跨区域报告,四月开的票,但忘记报验预交税金了,六月发现刚报验完,预交税金可以选择所属期六月吗?选择四月会缴纳滞纳金吧?
#提问# 老师社保基数不在电子税务局里面进行调整会出现什么结果?
老师,请问我刚发现,几年前的有一个月的进项没有做。我现在怎么补做啊。一个是库存商品,一个是住宿费
老师:3月租金、2月水电费一部份是4月支付,一部份是5月支付,是不是要先计提再支付?
我在旅游公司上班,请问支出的保证金,出报表的时候做成本里,还是单独列出来?
请问老师母公司有应收子公司的应收账款10万,子公司有应收母公司的应收账款5万,请问老师,这两个可以合并抵消吗?如果可以合并后是只保留应收账款5万吗?
请问社保滞纳金录入什么科目