4借银行存款200 贷短期借款200
老师,4000块钱的平板能一次记管理费用吗
老师,我们公司是文旅集团(旅游景区),现在筹办了一个全国的赛事(登山活动),奖金以现金的方式发给获奖者。1/我们公司现金是出纳去银行取吗?2/奖金12000元~100元不等需要全额申报个人所得税吗?3/获奖者需要给我们公司开具发票吗?4/账务怎么处理呀?需要哪些东西作为附件呀?
你好,老师,我们公司与韩国签订了一项设备技术服务合同,需向韩国公司支付相应费用。那我们公司支付的这笔费用想所得税税前扣除需要哪些资料。我们公司需要交哪些税或是代扣代缴哪些税款?
老师,您好!我将接社会团体的会计,主要想咨询捐赠收入现在是不交税,捐赠收入不交税是系统自己设置的,还是怎么弄的
老师,我们公司承包学校食堂,学校要求把食材成本多做一些,我们能不能做呢
老师,我们个税申报是按计提的工资申报的,发放是次月,这月的所得税报表应付职工薪酬应发数我可不可以填1-9月的计提数,实发填12-8月的
老师,公司组织的活动,奖金以现金红包发给得奖者,那应该怎么走流程取出现金?是出纳去取还是打给公司个人取出来?
老师每月正常交税,进项大于销项资产负债表应交税费是负数有风险吗?
怎样理解已进项控销项,进来一吨货物含税12500,卖出去含税价是16500,按税负1%交税,那本月能开出去多少不含税金额,剩余还有多少没开。老师求计算过程
怎样理解已进项控销项,进来一吨货物含税12500,卖出去含税价是16500,按税负1%交税,那本月能开出去多少不含税金额,剩余还有多少没开。老师求计算过程
5借银行存款1000 贷长期借款1000
6借固定资产50.1 应交税费应交增值税进项税额6.509 贷银行存款56.609
老师,我这是4~11,一共8个题呢
7借在建工程2085000 应交税费应交增值税进项税额260450 贷银行存款2265450 应付职工薪酬20000 原材料60000
借固定资产2085000 贷在建工程2085000
8借原材料803000 应交税费应交增值税进项税额106700 贷银行存款907270
9借应付账款58 贷银行存款58
10借预付账款10 贷银行存款10
11借原材料100.3 应交税费应交增值税进项税13.027 贷预付账款10 银行存款103.327
老师,第4题的年利率要怎么用?本题里不需要使用吗?
这里没说计提利息没用说的
老师,可以报以上这些题的需要计算的过程写出来吗?
分录写给你了这里的
老师,第五题的年利率,工期年限的这些内容不需要写出来吗?
如果题目要求写就写的
本题中,如果要求写出来,该怎么写?还有就是,第十一题中,贷方的“预付账款10”是怎么得来的?
倒挤出来的题目提前写了