您好,这个是可以的哈

买的东西,票上内容正好是设备,我把他作为固定资产,抵扣做费用可以嘛?实际是买来免费送客户的
老师,小公司,没开公户前老板买了很多公司用的乱七八糟东西,还有招待客户吃饭等的费用,(比如一共8万)。。公户开了老板也不转钱到公户上用,或者说用一点转一点进来(比如转了2万到公户用),。。。老板叫我把之前的8万和2万,作为他对公司的投资款。 1、该怎么处理呢?这种可以转投资款么,分录该怎么写? 2、这种情况内外账一起做好?还是分开做好? 如果是内外账一起又是怎么做? 如果单独分开又是怎么做账? 3、这种会带来什么税务风险,或者会引起少交什么税吗?
老师,小公司,没开公户前老板买了很多公司用的乱七八糟东西,还有招待客户吃饭等的费用,(比如一共8万)。。公户开了老板也不转钱到公户上用,或者说用一点转一点进来(比如转了2万到公户用),。。。老板叫我把之前的8万和2万,作为他对公司的投资款。 1、该怎么处理呢?这种可以转投资款么,分录该怎么写? 2、这种情况内外账一起做好?还是分开做好? 如果是内外账一起又是怎么做??? 如果单独分开又是怎么做账?? 3、这种会带来什么税务风险,或者会引起少交什么税吗?
老师 ,将自产、委托加工或购进的货物作为投资,用于其他单位或个体工商户、分配给股东或投资者、无偿赠送给其他单位或个人,这里送个人客户可以视同销售,那么我们买进的肉送客户是视同销售抵扣增值税还是做业务招待费不抵扣增值税呢
老师你好,我想问一下就是嗯,我们法人就是嗯借给公司的1万块钱存到对公账户上了,然后呢,反正因为跑业务,然后嗯你送礼嘛,他买了一些东西,嗯然后开了发票了作为业务招待费,他是用自己的微信的钱转账的,然后就是这一步,我可以做到分录,是借管理费用业务招待费贷其他应付款法人,嗯,然后嗯我再写一张报销单,嗯,再附上一张报销单,然后再从对公账户把这笔钱划给法人,这笔分录就是做嗯,借其他应付款,法人贷银行存款,您看这样做可以吗?
工资里面,单位承担的社保进不进入应发工资部分
老师 山东这边个体工商户注销流程是什么 已在税务机关开具清税证明,后面再怎么做
老师,节日发放的粽子月饼等福利有一份是另外一个公司人员的,这部分金额怎么处理
老师,咨询你一个问题哦。企业电子税务局有以前年度离职员工的社保没有申报扣款,会影响企业的信用评分或者其他严重后果吗
老师,2月一般纳税人开票出去了,现在3月要交10950税,没有进项,请问可以红冲掉不交吗
老师好,工商年报中税款怎么取数
老师,人力资源公司应该听什么课程
老师,以前年度的失业稳岗返还做掉了,今年海可以入账吗,分录怎么出
老师,我司广州建筑行业,小规模,然后服务地在外地,开票1万。开票需要怎么样的流程
公司收到生育津贴,但是员工工资还是每月正常发放的,这个金额需要在补发吗
那就做固定资产入帐,一般情况人家也不会来查帐目核对固定资产吧?
嗯对是这个意思的