您好 应该入工程施工-间接费-福利费
1、我现在在一家民营医院上班,出纳是老板娘,她只付款,剩下的工作是我做,我是会计,只做内账,外账请有人做我想问问有关公司的费用报销我要怎么做?2、费用报销里面有发票的也有没有发票的(就一张纸写的费用,也算不上收据),我的记账记账凭证要怎么填?3、一张报销单上单上有几天的报销费用是不是可以写在一张记账凭证上?4、老板娘付费用报销都是用微信支付的,我在记账凭证的借贷关系上要怎么写?我不会填记账凭证,实在是理不清那个借贷还有总账科目跟明细科目之间要怎么写?
工程项目上拿来报销的电子发票,一张明细写的是油和面粉,还有一张写的是生活用品。这个应该入工程施工-间接费底下哪个明细科目呢?
某项目部2015年8月份发生下列有关经济业务:(1)以银行存款支付工地燃料费2600元,支付劳保用品修理费500元,增值税进项税额共计为496元(2)计提工地现场固定资产折旧费5000元(3)根据工资分配表。应付项目部管理人员工资55000元(4)报销项目管理人员差旅费3000元,以现金支付(5)领用一次性摊销的工具300元,劳保现金100元(6)交通班车领用油料1300元(7)本月该施工单位工程项目资料如下表所示(单位:元)工程类别工程项目直接成本其中:人工费成本铁路施工101隧道100000094000102路基80000050000103大桥60000046000104线路50000032000要求:(1)根据上述资料,编制间接费用发生的会计分录。(2)登记“施工间接费用明细帐”,并结出发生额和余额。根据上述资料分配施工间接费用,编制分配的相关会计分录。
某项目部发生下列有关经济业务:(1)以银行存款支付工地燃料费2600元,支付劳保用品修理费500元,增值税进项税额共计为496元(2)计提工地现场固定资产折旧费5000元(3)根据工资分配表。应付项目部管理人员工资55000元(4)报销项目管理人员差旅费3000元,以现金支付(5)领用一次性摊销的工具300元,劳保现金100元(6)交通班车领用油料1300元(7)本月该施工单位工程项目资料如下表所示(单位:元)工程类别工程项目直接成本其中:人工费成本铁路施工101隧道100000094000102路基80000050000103大桥60000046000104线路50000032000要求:根据上述资料,(1)编制间接费用发生的会计分录。(2)登记“施工间接费用明细帐”,并结出发生额和余额。(3)根据上述资料分配施工间接费用,编制分配的相关会计分录。
您好,老师,我们是传媒公司,直播带货、探店等。我们公司每天都有员工出去探店,就是哪家店的东西好吃,员工点些吃的,让同事帮拍摄,介绍下这店的美食等。但是是免费的,没有收入的,员工开自己车出去探店,按公里数报销油费。每个月底一齐写报销单过来报销,这个去探店吃东西的费用和报销油费,应该放到什么明细科目呢?
老师办公室装修费4万能不能一次摊销,不分两年
老师 你好 我想问下应付账款只计应付的货款不能计入应付的设备款吗
有出生年月日,怎样计算年龄
老师,您好,由于七月社保基数7月没有出来,没有发放七月工资,8月10号刚出来,基数没有变,七月工资8月发放,工资表头需要改成8月发放工资表吗?如图所示,我们是当月工资当月发放的。
老师您好,从哪里查看单位社保账号信息
老师,投房处置后,要把"公允价值变动损益"结转到其他业务成本,这个"公允价值变动损益"这个是损益科目,每月底就结平了,没有余怎么结转
保安劳务派遣公司差额征税,发生的水电房租费用可以抵扣税费吗
董老师您好,所得税退税借,所得税费用——负数,贷,应交税费应交所得税——负数,借,银存,贷,应交税费应交所得税,所得税费用负数结转损益时剪掉了,那应交税费应交所得税负数和正数也冲不掉,我有点不理解
两个劳务公司用同一个法人A,同一个股东B,同一个财务负责人C,如果其中一个公司出现劳务伤亡纠纷,或者税务稽查,会牵扯到另一个公司吗?
老师,请问按净利润核算奖金,这部份工资奖金怎么核算计提