同学你好,所得税前能扣除的工资才能作为扣除福利费的基数
请问老师,2021年在建工程与长期待摊费用中,因为都有单位的职工在项目中参与,因此这部分人员的工资在这两个科目中核算,请问这部分的工资做为计提2021年福利费用的基数吗。
老师好!请问企业自建办公楼,目前还没转固定资产,现在想调整前三年的在建工程数据,因为其中有些可分割的装修部分,想要单独作为长期待摊费用,可以吗?
2021年多缴存个人部分失业保险,在今年7月份工资退回给员工,其中6月帮离职员工多缴工伤保险费。现想请教老师如何做分录。该单位采用的科目是“待摊投资-工资”、”待摊投资-失业保险(单位部分“、“其他应付款-三险一金”“银行存款”等
请问老师,2021年装修工程,2021年10月开始摊销,截止2022年5月已摊销8个月,剩余摊销月数52个月。在2022.5月支付了与此工程相关的审计费16000元。并放到长期待摊费用中核算,财务直接补提了16000➗60*8,也就是2021年10.11.12和2022.1-5月的摊销金额。请问老师这种做法正确吗?
老师,请问2022年11月补缴了2021年因为医保基数调整补齐的金额,补计提这个费用。做会计分录时,借:管理费用-医保费(单位部分),贷:应付职工薪酬-医保费;;支付时:借:应付职工薪酬-医保费;贷-银行存款。因为是是补2021年的医保费,我们可以计提在今年的管理费里吗? 谢谢老师的解答。
领导说工商行电话要我们公司对账,这个我们要提供什么,科目余额表行吗,还要什么
领导说工商行电话要我们公司对账,这个我们要提供什么,提供银行对账单吗
实收资本已经实缴了1600万,但是注册资金是2000万,那可以减资到1000万吗?
老师你好 采购设备,签的合同价包含税款,总价65万, 已经支付50万,未取得发票,该怎么做账?
用账面价值计量的非货币性资产交换,不用算进项和销项税额吗
@朴老师,我们单位的公车要转到其他人名下的话,我们需要开具发票么?都需要注意什么?账务如何处理?
一般纳税人 开票31688.14 税点13 怎么算附加税
老师,物业费可以税前抵扣吗?
工地的工人的伙食费,煤气费、买床。也一起计入在建工程-生产线-人工费?不是公司员工。是内账
电子转账,往来款每天银行收费0.01,会计分录怎么写