同学你好,所得税前能扣除的工资才能作为扣除福利费的基数

请问老师,2021年在建工程与长期待摊费用中,因为都有单位的职工在项目中参与,因此这部分人员的工资在这两个科目中核算,请问这部分的工资做为计提2021年福利费用的基数吗。
老师好!请问企业自建办公楼,目前还没转固定资产,现在想调整前三年的在建工程数据,因为其中有些可分割的装修部分,想要单独作为长期待摊费用,可以吗?
2021年多缴存个人部分失业保险,在今年7月份工资退回给员工,其中6月帮离职员工多缴工伤保险费。现想请教老师如何做分录。该单位采用的科目是“待摊投资-工资”、”待摊投资-失业保险(单位部分“、“其他应付款-三险一金”“银行存款”等
请问老师,2021年装修工程,2021年10月开始摊销,截止2022年5月已摊销8个月,剩余摊销月数52个月。在2022.5月支付了与此工程相关的审计费16000元。并放到长期待摊费用中核算,财务直接补提了16000➗60*8,也就是2021年10.11.12和2022.1-5月的摊销金额。请问老师这种做法正确吗?
老师,请问2022年11月补缴了2021年因为医保基数调整补齐的金额,补计提这个费用。做会计分录时,借:管理费用-医保费(单位部分),贷:应付职工薪酬-医保费;;支付时:借:应付职工薪酬-医保费;贷-银行存款。因为是是补2021年的医保费,我们可以计提在今年的管理费里吗? 谢谢老师的解答。
你好老师25年汇算清缴得评定成不是小微啦,如果26年上半年资产总额能降下来,是还可以享受小微政策吗?
找郭老师,老师,昨天聊到13万做老板娘借款,如果做收入,多了13的钱又不是进货款,是补交23年的社保,我怎么跟老板娘说这个事呢?一月到7也补交23年了33万的社保,一共补交47万了,我说难怪我的进项少了,原来抵了这些。前面我都没想到。 如果做收入,无形中多用我的进项,本来我的进项来源就是有,商场租金(商场开店),管理费,按摩椅分成得进项,还有最大的就是进按摩椅货款 。其他没有来源了,我是怕我的进项发票不够。
您好老师 停车场管理公司,收取的管理费,税务上属于租赁还是服务。谢谢老师
老师好!问下10月份取得一张正数购进产品发票,又取得一张一样的红冲的负数发票,做账该咋处理?
老师:税务稽查几年前的,补交附加税,现在如何做账务处理?
老师她,个体工商户收客户款一定要对公吗
老师。我个税报完了。也扣了181块钱税。我发现每个人少报600元,我怎么弄?
老师你好,请问购进的汽车要不要交印花税的
开具律师费给保险公司必须要签合同吗?对方说不签合同直接开票可以吗
公司三年前购入一辆小货车5万,现需要出售,账面上刚好已折旧完毕。实际出售价为1.5万,但二手商需要我们开具发票为2万(说税局规定,不能低于多少,确实也与专管员确认),那么开具2万发票,对我司申报增值税有影响吗? 除了按票面缴纳增值税,还 需要进项转出吗?