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老师我们收到一笔活动项目资助,要单独核算,有销项税额和进项税额,我们做收到钱时做其他业务收入发生费用时其他业务成本可以不,但是不是一个月发生的,收入就一笔,但是支出可能分几个月才完成

2022-04-27 07:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-04-27 07:24

您好,收入确认时结转成本,根据您的描述,您收钱是否满足收入确认!?

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快账用户4658 追问 2022-04-27 07:35

那不是给的吗一个进校园活动经费,可以十几万,钱还没来,昨天先支出了一笔活动策划费一万,做其他业务成本好还是这笔业务应该怎么帐务处理,不太会了

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齐红老师 解答 2022-04-27 07:37

您好,没收入,不结转成本,支付挂资产科目

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快账用户4658 追问 2022-04-27 07:39

科目呢,专项应付款借方可以不,收入还不知道哪个月来,具体分录怎么做,先发生支出,后面在来

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齐红老师 解答 2022-04-27 07:44

您好,可以计入劳务成本等

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快账用户4658 追问 2022-04-27 07:45

劳务成本什么科目,不太清楚,以后还是有别的支出呢,那来款呢,分录

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齐红老师 解答 2022-04-27 07:47

您好,就是不满足收入确认,都通过一个科目归集支出,最后结转成本

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快账用户4658 追问 2022-04-27 07:49

不会用这个科目,反正在做错了

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齐红老师 解答 2022-04-27 08:16

您好,那您使用预付或其他应收款

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快账用户4658 追问 2022-04-27 08:18

都有发票支出了,,借专项借进项税额货银存,过几月来款开票借银存货专项,货销项税额这样做会计分录

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齐红老师 解答 2022-04-27 08:24

您好,需要确认收入,结转成本

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快账用户4658 追问 2022-04-27 08:26

我们收支不在一个月,上面我写那个分录不可以吗

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齐红老师 解答 2022-04-27 08:36

您好,也可以,就是往来过度科目

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快账用户4658 追问 2022-04-27 09:11

谢谢老师,要不不在专项款收支以后不好查,就是有销进项税额可以吧,

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齐红老师 解答 2022-04-27 09:21

您好,有销项税和进项税是什么意思?

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快账用户4658 追问 2022-04-27 09:24

就是像这个支出对方开的专票,那我们做分录借专项应付款,借进项税额货银存

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齐红老师 解答 2022-04-27 09:25

您好,是没有问题的

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快账用户4658 追问 2022-04-27 09:29

那我就用专项应付款科目,做收和支出了,便于查找这个课题,我怕这个科目里不让显示销项税额和进项税额

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快账用户4658 追问 2022-04-27 09:56

老师残疾人但障金上交在年报里算不算各项税费里

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齐红老师 解答 2022-04-27 10:46

您好,没问题的,您很细致

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您好,收入确认时结转成本,根据您的描述,您收钱是否满足收入确认!?
2022-04-27
你好 是的这样做对的 
2022-11-30
你好,你是准备做工资是吗?借应付账款,借主营业务成本负数, 借主营业务成本贷应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬工资贷银行存款
2023-09-12
同学你好 对的 这个可以的
2022-05-17
一、账务处理 冲销去年收入 借:以前年度损益调整(收入) 贷:应收账款等 调整成本至其他项目 借:合同履约成本 / 成本类科目(其他项目) 贷:合同履约成本 / 成本类科目(原项目) 若成本已结转损益,需通过 “以前年度损益调整” 追溯调整。 二、税务处理 更正去年四季度企业所得税预缴申报表:冲减收入和成本,调整应纳税所得额。 今年汇算清缴:在申报表中调整收入和成本的税会差异(无合同收入需调减,成本按税法判断是否可扣除)。 三、关键结论 审计调整可行(无合同收入确认不规范)。 需更正去年四季度申报表,汇算清缴时按规定处理差异。 操作需留存合同未签证明、成本分配依据,避免税务风险。
2025-05-28
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