您好 (13)从银行取得长期借款300000元,用于自建一座仓库。购入工程用材料,取得增值税专用发票,价款和增值税合计226000元,款项以银行存款支付。工程领用原材料200000元,以银行存款支付工程人员工资85000元,应予资本化的借款利息为15000元,仓库完工已交付使用。 借:银行存款300000 贷:长期借款300000 借:工程物资200000 借:应交税费-应交增值税-进项税额26000 贷:银行存款226000 借:在建工程400000 贷:工程物资200000 贷:原材料 200000 借:在建工程85000 贷:银行存款85000 借:在建工程15000 贷:长期借款15000 借:固定资产 500000 贷:在建工程200000%2B200000%2B85000%2B15000=500000 (14)公司报废一台设备,原价50000元,已提折旧33000元,发生清理费300元,取得残值收入1300元,用银行存款收支,该项固定资产已清理完毕,不考虑相关税费。 借:固定资产清理 27000 借:累计折旧33000 贷:固定资产50000 借:固定资产清理 300 贷:银行存款 300 借:银行存款1300 贷:固定资产清理1300 借:资产处置损益26000 贷:固定资产清理 27000%2B300-1300=26000 (15)计提固定资产折旧400000元,其中,生产车间用固定资产的折旧为340000元,管理部门用固定资产的折旧为60000元。 借:制造费用 340000 借:管理费 用60000 贷:累计折旧 400000 (16)销售产品一批,属于在某一时点履行的单项履约义务,开具的增值税专用发票上注明价款200000元,增值税额26000元,款项尚未收到。该批库存商品的实际成本为100000元,该项业务符合收入确认条件。 借:应收账款 226000 贷:主营业务收入 200000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 26000 借:主营业务成本 100000 贷:库存商品 100000 (17)计提银行短期借款利息20000元,归还短期借款本息120000元,其中本金100000元。 借:财务费用 20000 贷:应付利息 20000 借:短期借款 100000 借:应付利息 20000 贷:银行存款 120000 (18)发放职工工资250000元。 借:应付职工薪酬 250000 贷:银行存款 250000

老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。