您好 借:预付账款 56000 贷:银行存款 56000 借:原材料 80000%2B2000=82000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 10400%2B180=10580 贷:预付账款 82000%2B10580=92580 借:预付账款 36580 贷:银行存款 92580-56000=36580

根据下列业务,编制会计分录2、(1)8日,向华东公司购入B材料不含税价40000元,增值税额5200元,对方代垫不含税运费600元、增值税54元。全部款项已通过银行支付,材料尚未收到。(2)12日收到上述材料。
根据下列业务,编制会计分录2、(1)8日,向华东公司购入B材料不含税价40000元,增值税额5200元,对方代垫不含税运费600元、增值税54元。全部款项已通过银行支付,材料尚未收到。(2)12日收到上述材料。
根据下列业务,编制会计分录3、(1)向东方公司购入A材料不含税价120000元,增值税15600元,对方代垫不含税运费3000元、增值税900元,材已验收入库,发票已到,货款暂欠。(2)以银行存款支付上述全部款项。
根据下列业务,编制会计分录4、(1)12月1日与A公司签订合同购入甲材料一批,合同规定先预付货款总额80000元的70%。12月3日已用银行存款支付56000元2)12月20日,收到甲材料。不含税价80000元,增值税10400元,对方代垫不含税运费2000元、增值税180元。不足款项暂欠。(3)12月28日补付上述欠款。
根据下列业务,编制会计分录:2、从东方公司购入需要安装的设备一台:(1)买价100o00元,增值税13000元;运费10000元,增值税900元,款项全部未支付。设备已收到并交付安装。(2)设备由东安公司安装,支付安装费10000元,增值税额900元。(3)安装过程中领用甲材料2000元。(4)设备安装完毕,经验收设备达到可使用状态并交付使用。4、(1)12月1日与A公司签订合同购入甲材料一批,合同规定先预付货款总额80000元的70%。12月3日已用银行存款支付56000元
老师,您好!保洁人员兼职是要按劳务报酬报个税吗?
物业公司预收物业费当期全额交增值税,按权责发生制分期确认收入报所得税,申报时系统提示营业收入与申报收入不一致,需要注意什么?
我们就是需要社保在这个公司上,但是只交社保不发工资是不是也不合规,所以我们就是打算股东自己把工资+社保这个钱先打进公司,以缴股本的名义,然后这个钱再发工资可以吗
个人出租住房的个税,怎么征收,等等
自己的工厂卖给我们货,我们是销售企业,我们想少交一定企业所得税,因为工厂是高新企业,然后可能一半出现成本倒挂,这个要紧吗
老师,小规模未来收入填在哪一栏呢
老师,结转主营业务成本需要什么附件凭证吗?是什么样子的附件?
老师,收到子公司,股利分红,汇算清缴填哪个表,怎么填写,投资收益增加了
财务报表上的应收账款与应付账款为负数可以吗
董孝彬老师,广州社保是当月缴纳当月的。工资是3月,4月发,5月申报4月个税时,社保填哪个月的? 另外这种情况,算3月工资(就是4月发的3月工资)应扣的个税时,应该减去哪个月的社保?