你好,你们借别人的钱,借银行存款,贷其他应付款,只要是你欠了别人的,都是其他应付款贷方 发生一笔费用,你们没有付钱的,借管理费用,贷其他应付款。

老师 想咨询一下 比如 借其他应收款 贷 银行 现在我想冲其他应收款 是不是 借应付账款 贷其他应收款啊
个人归还借款存入银行 借银行存款 贷其他应付款/其他应收款 是用其他应收还是应付
如何区分其他应收和其他应付,例如支付一笔款项,贷银行存款,借其他应收还是其他应付,又比如收到一张发票,借费用,贷其他应收还是是其他应付
老师好,“借:银行存款 10 贷:其他应付款/其他10 借:其他应付款/其他10 贷:其他应收款10” 这个10元收款之前挂的是其他应付,后来把其他应付冲销掉,那还剩下的银行存款和其他应收款还在账上需要消掉么?
1.对方还我公司钱,分录:借:银行存款 贷:其他应收款还是其他应付款? 2. 我借钱给对方,借:其他应收款还是其他应付款 贷:银行存款
老师,劳务派遣上一级的税收编码是什么?
老师,年底的成本过高,收到的发票可以只抵扣进项次月再计入成本吗?
老师:生产企业,不走免抵退,怎么免税申报?
老师您好,现在开始没有劳务这个大类了,那以前开维修类,大类选择的是什么大类呢?
老师好,建筑公司有个异地项目,之前办过外经证,以后开票直接复制粘贴之前开过的票可以不
老师,过年期间给员工办公室每人放一份果盘,总金额1000元,这个应该怎么做账?
老师,2026.1.1起新项目中甲供材简易征收的政策取消了,清包工还可以采用简易这个政策文件有没
老师。请问我们公司租用的房屋房产证上面有3个人的名字,那他们开发票给我们是一个人开还是3个人都要开呢
老师,我们要买购物卡给客户,收到了发票是全额全部计入业务招待费就行是么?
公司前面都没有自己的会计,都是代理计帐的,现在老板自己叫了会计,然后我有一点的会计基础,但是对于整个流程还是蒙的,那对于前面代理公司做的帐,要用什么要求呢?
比如,你们待会把钱借给别人,借其他应收款,贷银行存款,这个是你欠别人的钱。
就是一笔服务费,付给一个公司,那就是借其他应付款,贷银行存款了?
你好,借其他应收款贷,银行存款相当于借预付账款贷银行存款。
怎么你们不同的老师,对同一个问题回答都不一样,另一个老师说借其他应付
你好,你们支付给他之前挂账了吗?如果没有的话,应该是其他应收款,你这样做的话,其他应付款会出现负数余额的。
你们这每个人一个说法,都不一样啊,其他应收款出现负数余额没事吗
其他应付款出现负数需要重分类到其他应收款,那你不如直接做账的时候做到其他应收款多好 你觉得呢
借其他应付款贷银行存款,不能说他这个分录有问题,也对的,你收到发票之后冲其他应付款就是了。
我就是分不清到底计入哪个,所以才问您的,等跨月收到发票肯定是要对冲的
你好 先支付给对方的,对方没有给你发票的,借其他应收款贷银行存款,这个表示对方欠了你的钱,要么给你开发票,要么还钱回来的,这个理解吗?
可以这样理解吗,我就都计入其他应收,肯定是没错了行吗
你先别管其他老师的回复可以吗?
其他应付款是一个负债类的科目 其他应收款是一个资产类的科目
这些我都理解,懂
那对方到了发票之后,借管理费用贷其他应收款就可以的,如果对方没有给你提供服务,你们给他付了钱,需要还钱回来的,就是他欠着你们单位的钱。
就是说假如我们公司先付给另一个公司钱,借其他应收贷银行存款,跨月收票借费用类,贷其他应收;假如我们当月收到另一个公司发票,未付款,借费用类 贷其他应付款,跨月付款,借其他应付,贷银行存款,对吗
对的是的是这么做。
假如后者当月收到票,未付款,借费用贷其他应收,这样做行吗,是错的吗
你好不能说是他错误,但是不准确,这样的话呢,他的其他应收款会出现负数,余额你还要分类到其他应付款。
哦,那其他应收款和其他应付款科目下,会都挂同一个公司名称吗,假如当月收到A公司发票,未付款,借费用贷其他应付,下月付款,借其他应付,贷银行,在下月先付了A公司款项,借其他应收,贷银行
你好,同一个客户用一个往来科目还是继续用其他应付款?
同一个客户最好是用一个往来科目,你选择其他应付款的话,一直都是其他应付款。