你好,那最终这笔货物的话,他还要发货吗?

建筑公司自产自用外包出去了混凝土搅拌站每月有生产销售,但都未收到货款也没开票出去并且也没按月准时发过工资,都是几个月发一次的那种,之前搅拌站每月都是零申报,只有那个月标段建筑公司打了一点货款来搅拌站开了票出去才入收入申报增缴税,并且不管是原材料供应商或者工地的标段建筑公司都没有签合同,我就想问问老师这样申报可以吗,如果不可以那后期该怎么做?
你好,老师,就是我们公司之前进了一批货,然后款也付过了。但是合同上是写着后续出现什么质量问题是可以退货的,然后我们有退货,在业务系统中做了采购退货单。然后我财务这边做了借:库存商品—暂估 贷:应付账款—应付暂估款 但是这次采购与我说因为和我们合作的公司注销了不存在这个公司了。所以这笔退货的红字发票也开不过来,而且钱也退不回来给我们了。然后我接下来应该怎么处理这个账务?怎么去做这个账
请问下老师,虽然说印花税是按合同总额来交税的,但是实际工作当中,合同管理并没有那么规范,而且其实也很难真正的做到所有合同都能够规范管理,然后能够实现每一份合同都交税。再加上印花税法还规定了没有签订合同的也是要交税的。 所以我的问题就是公司能不能以每个月的开票金额也就是财务报表上的销售收入跟每个月财务报表上的主营业务成本去交业务上的购销合同的印花税呢?
老师,如果两个企业之间签了采购合同,也付了款,也开了票,也正常纳税了,但是并未真正发货,然后又跟另一家企业签了销售合同,也只是空中分,合同上写的货物自提,但是真实交易就有提货人签字,空中飞的就没有,这样是不是不可以。
我们公司是境内企业,要从境外企业B进口货物,货物是境外工厂A生产直接发货的(A,B不在同一国家和地区),我们合同是跟B签订的,进口报关也是由我们自己办理,也就是说这批货是B先从A购买并在B企业所在地报关一次,我们再从B进口并在我国报关。然后现在为了卸货更快,B提议我们直接把大部分货款付给境外工厂A在我国境内的委托收款企业a,剩下的一部分再付给境外企业B,这部分可以理解为B在这次交易中赚的差价,这样有问题吗?
老师,出口企业收到外汇和报关单不符,是不是做营业外支出或营业外收入调平?
请问下本月更正11月个税申报,补了30元个税税款,但是其中一个员工离职了,只能由公司承担10元,另一个员工未离职从12月工资扣除20元,具体怎么做账呢?
其他应收款开了票怎么处理
老师你好,小规模报增值税,有领定额发票使用了300元,这个报税按300/1.01=297.029报不含税收入,还是按300/1.03=291.26报不含税收入呢?
老师,公司年会发的奖品所产生的个税公司承担,分录应该怎么写呢?
印花税没有发生需要零申报吗
老师好,我们10月有收到专利作价入股后,,,,后续月份怎么做账,需要每月摊销吗,具体怎么做分录
老师,我接手的一般纳税人,财务报表之前会计用的是适用“未”执行新金融准则的一般企业”的报表格式,我第四季度可以更改成适用于“已”执行新金融准则的一般企业的报表格式吗?报表格式可以更改吗?
一次付了3个月房租怎么写分录啊,写管理费用房租费吗,老师
我出口收入用月初汇率入账,用月末汇率结转损益,这个每个月收入的增加或减少多少怎么看?当月报关单数据?
老师,采购的时候对方也没实际发货,所以销售时也没实际发货,感觉企业间是为了走流水这样干的
你好,这种是空壳公司呀,有税务风险的。
老师,当初买了3000万的设备,政府给补助了396万,加工型企业,暂时还没开工,设备已安装好,ERP也上了。老师,为了396万走流水吗?老板说拿这个补助有纳税要求,所以还是因为这个对吧?
这个老板还有几家全资公司,还有入股的几家企业,为了这点做空壳公司目的是啥,钱又不多,还有风险
你好,这这个你得问一下你们老板了,可能他有别的意思吧。
老师,如果确定是空中飞的话风险是什么
那就属于虚开发票呀,你像那些明星什么的,有的偷税漏税的都会交很多的凤和滞纳金的。
老师,他同学是注册会计师,还是我们的财务顾问,还用公账给他转了财务顾问费,如果真是这样,这个注会也有责任吧
老板让有问题问他同学,聊天记录我都留的。
你好,你们之间有合同吗?有合同的话是有责任的,但是他最终先找的还是你企业。
老师没看到合同,只是有企业付给他的款,写的财务顾问费,这个注会还给拿了两个身份证,说把这个30000的顾问费发到这两个人身上,还让做到工资表里,他还让做了个他委托收款的协议,聊天记录都留的。
你好,你要给他们申报个税工资呀。
申报了老师,我的意思是注会都在企业领工资,他敢让这么做吗,
您好,这个咱不好说,您知道吧,